По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Покачи от 18.03.2015 N 367 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 24.07.2012 N 718 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие музейной деятельности в городе Покачи на 2013 - 2015 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2015 г. № 367

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПОКАЧИ ОТ 24.07.2012 № 718 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ
ПОКАЧИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 08.12.2014)

В соответствии с Уставом города Покачи, решениями Думы города Покачи от 29.11.2013 № 135 "О бюджете города Покачи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (с изменениями на 26.12.2014), от 01.12.2014 № 110 "О бюджете города Покачи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 № 982 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы" (с изменениями от 28.01.2014):
1. Внести в постановление администрации города Покачи от 24.07.2012 № 718 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие музейной деятельности в городе Покачи на 2013 - 2015 годы" (с изменениями от 08.12.2014) следующие изменения:
1) в паспорте программы приложения к постановлению:
а) раздел "Целевые показатели и индикаторы программы" изложить в новой редакции:

N
Наименование целевых показателей и индикаторов
Базовые целевые показатели и индикаторы на начало реализации программы
Значения целевых показателей и индикаторов
Значения целевых показателей и индикаторов на момент окончания действия программы
2013
2014
2015
1.
Пополнение музейного фонда (ед.)
6048
6140
6240
6300
6300
2.
Количество проведенных экскурсий (ед.)
197
200
202
204
204
3.
Количество посещений (экскурсионная деятельность) (чел.)
3060
3070
3108
3110
3110
4.
Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети "Интернет", от общего объема музейного фонда (%)
0,4
13,7
24
33
33
5.
Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации (ед.)
0
5
10
11
11
6.
Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)
14
15
34
56,6
56,6

б) раздел "Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации программы" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета города Покачи, а также бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общий объем финансового обеспечения составляет 13567212 рублей 50 копеек:

(руб.)
Источники
Всего
В том числе по годам
2013
2014
2015
Местный бюджет
10811588,00
3560398,03
3537063,94
3714126,03
Окружной бюджет
2755624,50
334733,65
814342,92
1606547,93
Итого:
13567212,50
3895131,68
4351406,86
5320673,96

В рамках финансового года целевые показатели и затраты по мероприятиям программы уточняются разработчиком программы в соответствии с решениями Думы города Покачи о бюджете города Покачи";
в) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в новой редакции:
"За период реализации программы должно произойти:
1) увеличение количества единиц музейного фонда (на 252 единицы);
2) увеличение количества проведенных экскурсий (на 7 единиц);
3) увеличение количества посещений (на 50 посещений);
4) увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети "Интернет", от общего объема музейного фонда (на 32,6%);
5) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации (на 11 проектов);
6) увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (на 42,6%)";
2) статью 3 "Целевые показатели и индикаторы ведомственной целевой программы "Развитие музейной деятельности в городе Покачи на 2013 - 2015 годы" приложения к постановлению изложить в новой редакции:

N
Наименование целевых показателей и индикаторов
Базовые целевые показатели и индикаторы на начало реализации программы
Значения целевых показателей и индикаторов
Значения целевых показателей и индикаторов на момент окончания действия программы
2013
2014
2015
1.
Пополнение музейного фонда (ед.)
6048
6140
6240
6300
6300
2.
Количество проведенных экскурсий (ед.)
197
200
202
204
204
3.
Количество посещений (экскурсионная деятельность) (чел.)
3060
3070
3108
3110
3110
4.
Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети "Интернет", от общего объема музейного фонда (%)
0,4
13,7
24
33
33
5.
Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации (ед.)
0
5
10
11
11
6.
Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)
14
15
34
56,6
56,6

3) в статье 5 "Оценка ожидаемой эффективности" приложения к постановлению часть 2 изложить в новой редакции:
"1) увеличение количества единиц музейного фонда (на 252 единицы);
2) увеличение количества проведенных экскурсий (на 7 единиц);
3) увеличение количества посещений (на 50 посещений);
4) увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети "Интернет", от общего объема музейного фонда (на 32,6%);
5) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации (на 11 проектов);
6) увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (на 42,6%)";
4) статью 6 "Финансовое обеспечение программы" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета города Покачи, а также бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общий объем финансового обеспечения составляет 13567212 рублей 50 копеек:

Источники
Всего
В том числе по годам
2013
2014
2015
Местный бюджет
10811588,00
3560398,03
3537063,94
3714126,03
Окружной бюджет
2755624,50
334733,65
814342,92
1606547,93
Итого:
13567212,50
3895131,68
4351406,86
5320673,96

В рамках финансового года целевые показатели и затраты по мероприятиям программы уточняются разработчиком программы в соответствии с решениями Думы города Покачи о бюджете города Покачи";
5) приложение к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Покачевский вестник".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Покачи по социальным вопросам Г.Д. Гвоздь.

Глава города Покачи
Р.З.ХАЛИУЛЛИН





Приложение
к постановлению
администрации города Покачи
от 18.03.2015 № 367

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

N
Наименование
Исполнитель
Источники финансирования
Финансовое обеспечение (руб.)
Всего
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель программы: Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия города Покачи, модернизация деятельности краеведческого музея, повышение его культурной конкурентоспособности
Задача 1. Использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности и популяризации культурных ценностей
1.1.
Приобретение мультимедийного оборудования
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Приобретение информационного киоска
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Создание сайта учреждения
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
22000,00
0,00
22000,00
0,00
1.4.
Обслуживание сайта учреждения
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
8000,00
0,00
8000,00
0,00
1.5.
Приобретение программных продуктов в сфере музейной деятельности
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче:
30000,00
0,00
30000,00
0,00
Задача 2. Укрепление материально-технической базы

2.1.
Приобретение офисной мебели
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
15000,00
15000,00
0,00
0,00
2.2.
Приобретение компьютерной техники, программного обеспечения
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
39600,00
0,00
10000,00
29600,00
2.3.
Приобретение выставочного оборудования
МАУ "Краеведческий музей"
Окружной бюджет
200000,00
200000,00
0,00
0,00
Местный бюджет
90000,00
0,00
90000,00
0,00
2.4.
Реконструкция фондохранилища и экспозиционных залов с учетом современных требований музейного дела. Приобретение фондового оборудования
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
12500,00
5000,00
7500,00
0,00
2.5.
Комплектование музейных фондов
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
490000,00
140000,00
150000,00
200000,00
Итого по задаче:
847100,00
360000,00
257500,00
229600,00
Задача 3. Повышение квалификации музейных работников

3.1.
Оплата курсовой переподготовки музейных работников
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
20400,00
0,00
0,00
20400,00
3.2.
Приглашение специалистов данной отрасли для проведения обучающих семинаров, мастер-классов
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче:
20400,00
0,00
0,00
20400,00
Задача 4. Совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях

4.1.
Организация и проведение выставок, экспозиций, экскурсий, методических, досуговых, научно-познавательных и иных мероприятий
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
70000,00
10000,00
10000,00
50000,00
4.2.
Популяризация результатов деятельности музея (Создание "музейных продуктов": выпуск буклетов, музейных уроков по истории города, выпуск путеводителя по краеведческому музею, экспозиционно-выставочных планшетов и др.)
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
52725,86
10225,86
42500,00
0,00
4.3.
Создание видеотеки музейных выставок и мероприятий
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, расходы на иные цели
МАУ "Краеведческий музей"
Окружной бюджет
2555624,50
134733,65
814342,92
1606547,93
Местный бюджет
9971588,00
3360398,03
3197063,94
3414126,03
4.5.
Транспортные расходы для организации выездных выставок, общения с коренным населением города
МАУ "Краеведческий музей"
Местный бюджет
19774,14
19774,14
0,00
0,00
Итого по задаче:
12669712,50
3535131,68
4063906,86
5070673,96
Итого по программе
13567212,50
3895131,68
4351406,86
5320673,96


------------------------------------------------------------------