По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 N 907 "О предварительных итогах социально-экономического развития города за 2015 год и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2016 год и на период до 2018 года"



ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2015 г. № 907

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЗА 2015 ГОД И ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО 2018 ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска "О предварительных итогах социально-экономического развития города за 2015 год и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2016 год и на период до 2018 года", внесенный главой администрации города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска, Дума города решила:
1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города за 2015 год и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2016 год и на период до 2018 года согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города Нижневартовска
М.В.КЛЕЦ
Дата подписания 30 ноября 2015 года





Приложение
к решению Думы
города Нижневартовска
от 27.11.2015 № 907

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.
Введение
3
2.
Основные тенденции социально-экономического развития города в 2015 году
3
3.
Демография
4
4.
Промышленность
6
5.
Транспорт и связь
11
6.
Малое и среднее предпринимательство
13
7.
Инвестиции
17
8.
Труд и занятость
19
9.
Денежные доходы и расходы населения
21
10.
Потребительский рынок
22
11.
Жилищно-коммунальное хозяйство
23
12.
Охрана окружающей среды
25
13.
Развитие отраслей социальной сферы
26
14.
Основные приоритеты социально-экономического развития города Нижневартовска в 2016 - 2018 годах
41
15.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2016 год и на период до 2018 года
45

ВВЕДЕНИЕ

Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, исходя из приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в Стратегиях социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Нижневартовска на период до 2030 года и задач, обозначенных в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на очередной финансовый год и плановый период разработаны на вариантной основе в составе двух вариантов - вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый).
Консервативный сценарий (вариант 1) - основан на наличии рисков, влияющих на темпы и объемы инвестиций, а также на уровень доходов населения.
Базовый сценарий (вариант 2) - предполагает более позитивную конъюнктуру рынка энергоносителей и постепенную адаптацию экономики к текущей макроэкономической ситуации. Он отражает развитие экономики города в условиях улучшения инвестиционного климата.
С учетом сложившихся внешних условий функционирования экономики автономного округа, принимая во внимание прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в основу проекта бюджета города на 2016 год положен второй вариант.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
В 2015 ГОДУ

В 2015 году социально-экономическое развитие города происходило в условиях влияния нестабильной внешнеэкономической ситуации, обусловленной геополитическими факторами. Несмотря на разнонаправленную динамику развития экономики города по основным макроэкономическим показателям, в целом социально-экономическая ситуация в городе оценивается как стабильная.
Уровень безработицы на протяжении последних лет имеет одно из самых низких значений в автономном округе, и по оценке в 2015 году составит 0,14% от экономического активного населения (в целом по ХМАО - 0,61%).
В промышленном комплексе стабильные темпы роста демонстрируют предприятия обрабатывающих производств: в производстве пищевых продуктов (101,7% по отношению к 2014 году), в производстве машин и оборудования (101%), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (100,7%), что позволит обеспечить общий рост в обрабатывающих отраслях на уровне 102%.
По оценке в 2015 году планируется построить 117,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов, обеспеченность населения города площадью жилых квартир увеличится на 1,1%, или до 19,1 кв. м на человека.
Индекс физического объема розничного товарооборота по оценке составит 88,4% к уровню 2014 года, что обусловлено ускорением темпов инфляционных процессов.
Среднемесячная заработная плата в абсолютной величине превысит уровень предыдущего года на 6,5% и составит 52863,9 рублей.
С учетом сложившихся тенденций общая ситуация в экономике города характеризуется следующими показателями:

Основные показатели развития экономики города
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели
2014 год
2015 год
Индекс промышленного производства
89,4
27,1
Добыча полезных ископаемых
88,0
19,4
Обрабатывающие производства
137,1
102,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
96,1
100,8
Ввод в действие жилых домов
137,9
66,4
Оборот розничной торговли
101,2
88,4
Индекс потребительских цен (среднегодовой)
106,08
115,7

ДЕМОГРАФИЯ

Стабильная динамика демографических процессов, характеризующаяся ростом численности населения города на протяжении последнего десятилетия, сохранится в течение всего прогнозного периода.
В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года основными направлениями демографического развития города останутся: увеличение рождаемости и сокращение уровня смертности, укрепление здоровья граждан, а также создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей.
По итогам 2015 года ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения составит 269,4 тыс. человек, или 100,8% к уровню предыдущего года. В перспективе среднегодовое население возрастет с 271 тыс. человек в 2016 году до 272,8 тыс. человек в 2018 году - по первому варианту, и с 271,2 до 273,8 тыс. человек - по второму варианту.
Определяющим фактором положительной динамики численности населения по-прежнему будет являться естественный прирост. Количество родившихся в 2015 году увеличится на 1,1%, или до 4676 человек. Общий коэффициент рождаемости составит 17,4 промилле.
Стимулирующую роль на показатели рождаемости продолжат оказывать меры поддержки семьям с детьми в форме выплаты материнского капитала, пособий на третьего и последующих детей, создания условий для повышения доступности приобретения жилья, а также реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
С учетом этих мер прогнозируется, что количество рождений увеличится с 4737 человек в 2016 году до 4879 человек в 2018 году по первому варианту и с 4755 до 4957 человек - по второму варианту. Уровень рождаемости на 1 тыс. жителей увеличится к 2018 году до 17,9 промилле по первому варианту и до 18,1 промилле по второму варианту, и в 2,6 - 2,7 раза превысит уровень смертности.
В области снижения смертности приоритетными направлениями остаются:
- раннее выявление социально значимых болезней и онкологических заболеваний в ходе профилактических мероприятий;
- улучшение качества первичной медико-санитарной помощи;
- расширение доступа к высокотехнологичным видам диагностики и лечения;
- формирование основ здорового образа жизни и популяризация занятий физической культурой и спортом.
С учетом реализации планируемых мер ожидается замедление темпов роста смертности с 102,9% в 2016 году до 102,3% в 2018 году по первому варианту и с 102,3% до 101,8% по второму варианту.
В целом за счет естественного движения численность населения города в 2015 году увеличится на 2917 человек. В 2016 году естественный прирост населения составит 2927 человек с последующим ростом в 2018 году до 2980 человек по первому варианту и до 3089 человек - по второму варианту.
Продолжится процесс изменения возрастной структуры населения, обусловленный сокращением граждан трудоспособного возраста при одновременном росте численности лиц моложе и старше трудоспособного возраста.
В результате по оценке за 2015 год в общей численности населения:
на 1,7% снизится доля лиц в трудоспособном возрасте (до 62,4%);
на 1,3% увеличится доля лиц старше трудоспособного возраста (до 15,5%);
на 0,4% увеличится доля лиц младше трудоспособного возраста (до 22,1%).
Средний возраст населения города к концу года составит 34,9 лет, в том числе мужчин - 33,7, женщин - 36,1.

Возрастная структура населения города

Прогнозируемый период
Население в трудоспособном возрасте (%)
Население старше трудоспособного возраста (%)
Население младше трудоспособного возраста (%)
на 01.01.2017
60,8
16,8
22,4
на 01.01.2018
59,2
18,1
22,7
на 01.01.2019
57,9
19,2
22,9

Миграционной ситуации города в последние годы свойственно не большое преобладание оттока населения. В текущем году количество жителей за счет миграционных процессов сократится на 951 человека.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2015 году из статотчетности города исключены сведения по территориально-обособленным подразделениям АО "Самотлорнефтегаз", которые отнесены на территорию Нижневартовского района, что повлияло на уменьшение ряда показателей, характеризующих социально-экономическое развитие города.
Так, по оценке в 2015 году объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям составит 95287,5 млн. рублей, или 27,1% к уровню 2014 года. По сопоставимому кругу предприятий индекс производства составит около 90%, что отражает общую ситуацию в промышленном секторе, характерную для округа в целом.
Основу промышленного комплекса по-прежнему будет формировать сфера добычи полезных ископаемых, на долю которой приходится 64,6% объема отгруженной продукции.
Предприятия производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также обрабатывающего сектора обеспечивают 24,3% и 11,1% промышленного производства соответственно. Аналогичная структура сохранится и в последующие годы.
С учетом условий и факторов, определяющих состояние экономики в прогнозный период, объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям по первому варианту составит от 101685,1 млн. руб. (93,2%) в 2016 году до 112432,1 млн. руб. (98,3%) в 2018 году. В условиях базового варианта с учетом мер, направленных на стимулирование производства, темпы промышленного производства ожидаются на уровне 94,4% в 2016 году и 99,9% в 2018 году.

Добыча полезных ископаемых

Объем производства по добыче полезных ископаемых в 2015 году по оценке составит 61560,3 млн. рублей, индекс производства 19,4%.
Нефтедобывающие предприятия города планируют добыть 2446,8 тыс. тонн нефти, что составит 11,5% к уровню 2014 года (по сопоставимому кругу предприятий - около 85%). Снижение показателя по добыче полезных ископаемых обусловлено переводом статотчетности АО "Самотлорнефтегаз" на территорию Нижневартовского района.
В прогнозируемом периоде планируется замедление темпов снижения добычи нефти по первому варианту с 88,8% в 2016 году до 95,9% в 2018 году, по второму варианту с 90,4% до 97,9% по годам соответственно.
Положительное влияние на динамику нефтедобычи окажет реализация комплекса мер по оптимизации системы разработки и увеличению эффективности добычи нефти. Нефтедобывающие предприятия города планируют бурение новых эксплуатационных скважин, зарезку боковых стволов, строительство новых и реконструкцию действующих объектов добычи, а также строительство разведочных скважин.
По оценке в 2015 году ожидается добыть 90,9 млн. куб. метров газа, или 1,6% к уровню предыдущего года (по сопоставимому кругу предприятий - около 125%).
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение добычи газа с 91,2 - 92,8 млн. куб. метров в 2016 году до 93,0 - 99,5 млн. куб. метров в 2018 году по вариантам соответственно.
Рост объемов добычи обусловлен выполнением программы по утилизации газа (планируется строительство газопоршневой электростанции в ЗАО "Обьнефтегеология"), что позволит сохранить стабильные темпы газопереработки.
В 2015 году производство сухого газа оценивается в объеме 5213,7 млн. куб. метров, или 100,7% к уровню предыдущего года, выработка сжиженного газа составит 15,9 тыс. тонн, или 101,3%, нестабильного газового бензина - 1535,8 тыс. тонн, что на 0,5% превысит уровень 2014 года. В планируемом периоде сохранится положительная динамика переработки попутного нефтяного газа.

Обрабатывающие производства

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств в 2015 году по оценке составит 10577,8 млн. рублей, или 102% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. В среднесрочной перспективе планируется дальнейший рост производства в этом секторе в среднем с темпами 100,8% по первому варианту и 101,8% по второму варианту в сопоставимых ценах.
Объем производства нефтепродуктов по оценке в 2015 году составит 2718,8 млн. рублей, или 100,2% к уровню предыдущего года.
Ожидается, что в текущем году производство дизельного топлива составит 543,4 тыс. тонн, авиационного керосина - 115 тыс. тонн, или 100,9% и 95,7% к уровню 2014 года соответственно. На развитие нефтепереработки, кроме внешних условий, оказывают влияние производственные циклы и комплекс запланированных ремонтных работ предприятия.
По первому варианту в 2016 - 2018 годах производство продукции нефтепереработки запланировано с темпами 99,6% - 100,5%, по второму варианту 100,8% - 102%.
Производство машин и оборудования в 2015 году по оценке составит 2652,1 млн. рублей, или 101,0% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Общий объем выпуска продукции выполняется в соответствии с производственной необходимостью предприятий нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг. В прогнозируемом периоде средние темпы роста производства машин и оборудования планируются на уровне от 100,3% по первому варианту до 101,2% по второму варианту.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования объем отгруженных товаров собственного производства в 2015 году оценивается в размере 1168,2 млн. рублей, или 100,7% к предыдущему году с дальнейшим ежегодным темпом роста в среднем на уровне 101,3% по первому варианту и 101,9% по второму варианту в сопоставимых ценах.
Основной объем производства приходится на выполнение комплекса работ по сервису автоматизации технологических процессов, систем безопасности и информационных технологий нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих предприятий, а также на объектах нефтесервиса. Сервисными компаниями города предоставляется полный комплекс услуг по проектированию, поставке, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств автоматизации, систем безопасности и информационным технологиям.
Кроме того, данный вид деятельности включает производство изделий медицинской техники, в том числе ортопедических приспособлений и средств реабилитации, которые выпускает Нижневартовский филиал ОАО "Реабилитационно-технический центр". Учитывая узконаправленную специфику предприятия, ориентированную на граждан с ограниченными возможностями, существенного увеличения объемов производства ортопедической обуви в прогнозируемом периоде не ожидается. Объем производства увеличится с 0,75 тыс. пар в 2015 году до 0,78 - 0,89 тыс. пар в 2018 году по вариантам соответственно.
На предприятиях по производству пищевых продуктов объем отгруженной продукции в 2015 году по оценке составит 973,6 млн. рублей, или 101,7% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
Стратегической целью обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения потребностей жителей города является расширение объемов выработки пищевых продуктов собственного производства.
В структуре производства пищевых продуктов наибольшую долю занимают колбасные изделия и пивоваренная продукция. Качество выпускаемых товаров и новейшие технологии производства соответствуют мировым стандартам и регулярно отмечаются на конкурсах, выставках и ярмарках различного уровня.
В 2015 году ожидается сохранение стабильных темпов роста по всем видам пищевых продуктов: колбасных изделий - 101,2%, хлеба и хлебобулочных изделий - 101%, кондитерских изделий - 102,3%. Аналогичная тенденция роста планируется и в последующих годах в среднем от 100,9% по первому варианту до 101,8% по второму варианту.
В 2015 году индекс производства строительных материалов по оценке составит 99,2%, объем отгруженной продукции - 915,5 млн. рублей. В текущем году предполагается произвести 175,5 тыс. куб. метров сборного железобетона (98,5%), 17,6 тыс. куб. метров товарного бетона (99,4%), 0,99 млн. штук условных кирпичей стеновых материалов (99%). В последующие годы прогнозируется умеренный рост в производстве строительных материалов в среднем от 100,7% по первому варианту до 102,6% в условиях базового варианта.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженной продукции в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды по оценке в 2015 году составит 23149,4 млн. рублей, индекс производства - 100,8%.
В среднесрочной перспективе ожидается рост производства с 100,1% - 100,4% в 2016 году до 101,0% - 101,9% в 2018 году по вариантам соответственно.
Производство теплоэнергии в 2015 году планируется на уровне 3300,8 тыс. Гкал, или 100,5% к 2014 году. В прогнозируемом периоде с учетом увеличения ввода в эксплуатацию жилых домов предполагается положительная динамика выработки теплоэнергии в среднем с темпами роста 100,7% в год по первому варианту и 101,9% по второму варианту.
Производство электрической энергии осуществляется передвижными дизельными электростанциями для обеспечения собственных потребностей предприятий, занимающихся сервисным обслуживанием сферы нефтедобычи в случае отсутствия возможности подключения к внешним источникам.
Производство электроэнергии в 2015 году оценивается в размере 235,5 млн. кВт часов, что на 0,2% превысит уровень предыдущего года. В последующие годы сохранятся умеренные темпы производства в среднем от 100,6% по первому варианту до 101,4% по второму варианту.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении
по городу Нижневартовску <*>

--------------------------------
<*> по крупным и средним организациям

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год - прогноз
2017 год - прогноз
2018 год - прогноз
отчет
отчет
в % к пред. году
оценка
в % к пред. году
1 вариант
в % к пред. году
2 вариант
в % к пред. году
1 вариант
в % к пред. году
2 вариант
в % к пред. году
1 вариант
в % к пред. году
2 вариант
в % к пред. году
Добыча полезных ископаемых


















нефть
тыс. тонн
24406,3
21276,9
87,2
2446,8
11,5
2172,8
88,8
2211,9
90,4
2005,5
92,3
2081,4
94,1
1923,2
95,9
2037,7
97,9
газ природный и попутный
млн. куб. м
6895,6
5687,4
82,5
90,9
1,6
91,2
100,3
92,8
102,1
91,9
100,8
95,6
103,0
93,0
101,2
99,5
104,1
Производство нефтепродуктов и продукции газопереработки
сухой газ
млн. куб. м
5226,4
5177,5
99,1
5213,7
100,7
5166,8
99,1
5286,7
101,4
5197,8
100,6
5403,0
102,2
5255,0
101,1
5565,1
103,0
сжиженный газ
тыс. тн
16,8
15,7
93,5
15,9
101,3
16,0
100,6
16,1
101,3
16,1
100,6
16,4
101,9
16,3
101,2
16,9
103,0
дизельное топливо
тыс. тн
516,2
538,6
104,3
543,4
100,9
540,7
99,5
551,0
101,4
540,7
100,0
561,5
101,9
542,9
100,4
575,5
102,5
нестабильный газовый бензин
тыс. тн
1445,5
1528,2
105,7
1535,8
100,5
1525,0
99,3
1554,2
101,2
1534,2
100,6
1585,3
102,0
1549,5
101,0
1629,7
102,8
реактивное топливо (керосин)
тыс. тн
113,7
120,2
105,7
115,0
95,7
112,9
98,2
115,7
100,6
113,1
100,2
117,0
101,1
113,7
100,5
118,9
101,6
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
сборный железобетон, ЖБИ
тыс. куб. м
177,4
178,2
100,5
175,5
98,5
177,4
101,1
181,5
103,4
178,6
100,7
186,9
103,0
179,1
100,3
191,9
102,7
товарный бетон
тыс. куб. м
22,9
17,7
77,3
17,6
99,4
17,8
101,0
18,2
103,4
17,9
100,6
18,7
102,7
17,9
100,0
19,1
102,1
стеновые материалы
млн. шт. у.к.
1,4
1,0
71,4
0,99
99,0
1,01
102,0
1,03
104,0
1,02
101,0
1,06
102,9
1,02
100,0
1,08
101,9
Производство электроэнергии
электроэнергия
млн. кВт. ч
488,9
235,0
48,1
235,5
100,2
236,4
100,4
237,6
100,9
237,8
100,6
240,9
101,4
239,7
100,8
245,5
101,9
теплоэнергия
тыс. Гкал
3150,4
3284,4
104,3
3300,8
100,5
3307,4
100,2
3340,4
101,2
3333,9
100,8
3407,2
102,0
3370,6
101,1
3492,4
102,5
Обработка древесины и производство изделий из дерева
древесина деловая
тыс. куб. м
41,2
149,2
362,1
151,0
101,2
149,5
99,0
153,7
101,8
151,0
101,0
157,5
102,5
153,9
101,9
162,5
103,2
пиломатериалы
тыс. куб. м
4,3
3,6
83,7
3,5
97,2
3,5
100,0
3,6
102,9
3,6
102,9
3,7
102,8
3,7
102,8
4,1
110,8
Текстильное и швейное производство. Производство обуви
ортопедическая обувь
тыс. пар
1,3
0,74
57,0
0,75
101,4
0,75
100
0,78
104,0
0,76
101,3
0,83
106,4
0,78
102,6
0,89
107,2
Вылов и переработка рыбы
товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы
тонн
1,4
1,0
71,4
1,04
104,0
1,04
100,0
1,10
105,8
1,05
101,0
1,18
107,3
1,07
101,9
1,28
108,5
Производство пищевых продуктов
пиво
тыс. дкл.
133,3
122,5
91,9
122,8
100,2
123,3
100,4
123,9
100,9
124,0
100,6
125,4
101,2
125,0
100,8
127,4
101,6
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
2039,0
1896,1
93,0
1915,0
101,0
1943,7
101,5
1953,3
102,0
1978,7
101,8
2004,1
102,6
2020,3
102,1
2066,2
103,1
кондитерские изделия
тонн
50,0
115,6
231,2
118,3
102,3
121,3
102,5
121,8
103,0
124,8
102,9
126,3
103,7
129,0
103,4
132,4
104,8
колбасные изделия
тонн
3417,0
3498,3
102,4
3540,2
101,2
3589,8
101,4
3603,9
101,8
3650,8
101,7
3683,2
102,2
3723,8
102,0
3779,0
102,6
Прочие виды деятельности
газеты
тыс. экз.
3080,0
3140,0
101,9
3171,4
101,0
3196,8
100,8
3225,3
101,7
3235,2
101,2
3302,7
102,4
3287,0
101,6
3405,1
103,1

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках реализации государственных и муниципальных программ. Обеспечение развития транспортной отрасли будет способствовать повышению доступности и качества транспортных услуг, инвестиционной привлекательности территории города.
Протяженность муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием в 2015 году увеличится на 4,9% и составит 117,3 км, что связано с передачей в оперативное управление администрации города автомобильной дороги, расположенной в старой части города, от улицы Рабочей до садово-огороднического потребительского кооператива "Ремонтник-87". На строительство и ремонт автомобильных дорог в 2015 году за счет всех источников финансирования направлено более 350,0 млн. рублей, выполнен ремонт 116,0 тыс. кв. метров дорог.
В 2015 году завершено строительство дороги по улице Зимняя (в створе Маршала Жукова - Интернациональная). Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию дороги по улице 23 (от улицы Ханты-Мансийской до улицы 17) и улице 17 (от улицы 21 до улицы Мира) Восточного планировочного района города. В прогнозируемом периоде продолжится строительство дорог в новых микрорайонах города.
Протяженность линии уличного освещения в 2015 году составит 84,6 км. В среднесрочной перспективе планируется завершение работ по освещению улиц Г.И. Пикмана (от Чапаева до Ханты-Мансийской) и Северной (от Чапаева до Восточной).
По прогнозу в 2016 году с целью обеспечения транспортной безопасности в местах интенсивного движения автотранспорта планируется установить 4 светофорных объекта, при этом общее число светофорных объектов возрастет до 91 единицы.
Кроме того, с целью повышения безопасности дорожного движения в 2015 году количество дорожных знаков, в том числе расположенных в непосредственной близости от образовательных организаций, увеличится на 3,1%, или до 8107 единиц. В среднесрочной перспективе планируется дальнейший рост количества дорожных знаков, к 2018 году их число составит 9000 единиц.
Уровень автомобилизации населения города в 2015 году увеличится относительно прошлого года на 19,5% и составит 404 автомобиля на 1 тыс. жителей, а по прогнозу возрастет с 406 автомобилей на 1 тыс. жителей в 2016 году до 420 - в 2018 году.
В городе функционирует 32 постоянных и 6 маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров в садово-огороднические товарищества. В прогнозируемом периоде за счет введения двух новых постоянных маршрутов протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути увеличится на 10% и составит 497 км.
На маршрутной сети города задействовано 416 единиц автотранспорта, в том числе 255 маршрутных таксомоторов.
В 2016 году начнет работать новая схема движения общественного транспорта, которая позволит охватить маршрутной сетью новые микрорайоны, а также запустить автобусы по наиболее востребованным у населения направлениям.
С целью повышения качества обслуживания на автотранспортных предприятиях, осуществляющих пассажирские перевозки, внедрена навигационная система контроля "ГЛОНАСС", позволяющая в реальном времени наблюдать за движением общественного транспорта на электронной карте города. В режиме онлайн осуществляется бронирование и покупка билетов на междугородние маршруты. На городском общественном транспорте ОАО "ПАТП-2" действует автоматизированная система оплаты проезда по пластиковым транспортным картам, в 2016 году данную систему планируется ввести в ООО "ПАТП-1".
Для обеспечения бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта разработана муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы".
В прогнозируемом периоде ожидается устойчивое развитие сектора связи, направленное на обеспечение равного доступа граждан к современным информационно-телекоммуникационным услугам и обеспечение бесперебойности работы.
Основные стратегические цели в области связи определены с учетом того, что опережающее развитие телекоммуникаций является необходимым условием для создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, решения вопросов занятости населения.
В связи с развитием современных информационных технологий снижается популярность традиционной телефонии. Переход абонентов к операторам мобильной связи, а также широкое распространение и популярность различных сервисов в Интернете, услуги IP-телефонии постепенно оказывают влияние на сокращение абонентской базы.
В 2015 году количество основных телефонных аппаратов уменьшится на 3,2% к уровню 2014 года, или до 53,7 тыс. номеров. В 2018 году количество телефонных установок стационарной сети снизится до 50,0 тыс. номеров. В результате ожидается снижение плотности телефонных установок на 1 тыс. населения с 136 единиц в 2014 году до 102 единиц в 2018 году.
Рынок услуг сотовой связи в городе развивается в соответствии с общероссийскими тенденциями. Услуги сотовой мобильной связи предоставляют 5 операторов, число абонентов сотовой связи в 2015 году увеличится на 19,4% по сравнению с уровнем 2014 года, и составит 830,9 тыс. номеров, из них 825,1 тыс. номеров - для населения.
По прогнозу в 2016 году количество абонентов сотовой связи возрастет до 859,8 тыс. номеров, в 2018 году - до 895,0 тыс. номеров.
Применение цифровых технологий будет способствовать повышению качества услуг местной и междугородней телефонии, передачи данных и расширению услуг связи.
К числу приоритетных направлений развития информационно-коммуникационной структуры города можно отнести развитие беспроводного общественного доступа в Интернет за счет увеличения количества и пропускной способности общественных точек Wi-Fi, повышение уровня доступности оказания государственных услуг через Интернет-порталы.
За счет расширения спектра предоставляемых услуг в 2015 году число пользователей сети Интернет возрастет на 5,6% к уровню 2014 года, или до 117,2 тыс. абонентов, в том числе население - 112,3 тыс. абонентов.
По прогнозу в 2016 году количество пользователей Интернет увеличится с 120,4 тыс. до 125,0 тыс. абонентов в 2018 году.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Развитие малого и среднего бизнеса является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики города.
Количество малых и средних предприятий к концу оценочного года увеличится до 2923 единиц (100,8% к прошлому году). При этом рост количества субъектов малого и среднего бизнеса планируется по всем видам деятельности.
Среднесписочная численность работников, занятых на данных предприятиях возрастет до 35,7 тыс. человек (100,9% к прошлому году).
С учетом индивидуальных предпринимателей, доля работающих в сфере малого и среднего бизнеса составит 36,8% от общей численности занятых в экономике города, или 45,7 тыс. человек.
Оборот малых и средних предприятий ожидается в размере 84,6 млрд. рублей, или 101,5% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
По первому варианту прогноза предполагается умеренная динамика развития малого и среднего бизнеса. За период 2016 - 2018 годы количество малых и средних предприятий увеличится на 2,3%, и достигнет 2991 единицы, численность работающих превысит уровень 2015 года на 1,6%, и составит 36,3 тыс. человек.
Второй вариант предусматривает более высокие темпы роста малого и среднего предпринимательства, при котором количество предприятий возрастет к 2018 году на 5,4%, или до 3082 единиц, численность работающих - на 5%, или до 37,5 тыс. человек.
Значительное количество предприятий (около 33%) будет сконцентрировано в оптовой и розничной торговле. Более 20% малых и средних предприятий осуществляют деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом, 16% - занято в строительстве, 8% предприятий - в промышленном производстве.
Для занятости характерна общая отраслевая структура малого и среднего бизнеса. Основная часть работников будет сосредоточена в оптовой и розничной торговле - 25%, в сфере операций с недвижимым имуществом - около 20%, в строительстве - 16%, в промышленном секторе - более 15%.
По прогнозу в 2016 - 2018 годах, с учетом реализуемых механизмов поддержки предпринимательства, средний рост оборота предприятий в сопоставимых ценах составит 100,8% по первому варианту и 102,7% по второму варианту и к 2018 году достигнет 105,8 млрд. рублей и 112,0 млрд. рублей по вариантам соответственно.
По-прежнему, наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров будет приходиться на предприятия строительства (более 25%).
Динамичное развитие малого и среднего бизнеса - это результат поддержки предпринимательства, реализуемой сетью инфраструктурных организаций. В городе действуют Нижневартовская Торгово-промышленная палата, филиалы Фонда поддержки предпринимательства Югры, ООО "Окружной Бизнес-Инкубатор", ОАО "Югорская лизинговая компания", функционируют 3 удаленных "окна" Нижневартовского МФЦ для субъектов малого предпринимательства в Центре Развития Бизнеса ОАО "Сбербанк России".
Основным инструментом реализации мер, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, является реализация государственных и муниципальных программ, где предусмотрен комплекс мер по оказанию финансовой поддержки:
- компенсация затрат по аренде за помещения и оборудование;
- компенсация затрат на производство, реализацию товаров и услуг социально значимых для города;
- компенсация банковской процентной ставки, затрат по уплате лизинговых платежей и первоначальных взносов;
- грантовая поддержка начинающим предпринимателям.
Кроме того, осуществляются мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса:
- компенсация затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, переданного в аренду, на сумму понесенных ими расходов, но не более 50% годовой арендной платы;
- реализация преимущественного права на выкуп ранее арендованного муниципального имущества путем купли-продажи с рассрочкой платежа до 5-ти лет;
- снижение размера арендной платы за земельные участки для субъектов социального предпринимательства путем применения коэффициента в размере 0,8, а с 1 января 2016 года - 0,5;
- обеспечение доли государственных (муниципальных) закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 25% совокупного годового объема закупок.
На финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011 - 2015 годы" в 2015 году предусмотрено 17,3 млн. руб., в том числе 8,6 млн. рублей - средства городского бюджета.
Таким образом, при успешной реализации всех мер поддержки малое и среднее предпринимательство на протяжении всего прогнозируемого периода сохранит стабильные темпы развития, способствуя увеличению числа рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, росту налоговых платежей в городской бюджет.

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
по городу Нижневартовску

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
оценка
оценка
оценка
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Число малых и средних предприятий
(на конец года)
единиц
2871
2901
2923
2928
2958
2951
3010
2991
3082
в том числе по видам экономической деятельности:










добыча полезных ископаемых
единиц
69
69
70
69
70
69
71
71
74
обрабатывающие производства
единиц
155
157
158
157
160
160
164
164
170
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
12
12
12
11
12
11
13
12
14
строительство
единиц
470
473
476
478
482
483
489
491
498
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
934
948
957
960
970
968
987
978
1009
транспорт и связь
единиц
252
254
257
258
260
260
265
263
273
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
595
599
602
603
607
606
614
611
625
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям
тыс. человек
34,889
35,366
35,700
35,745
36,070
35,940
36,663
36,282
37,490
в том числе по видам экономической деятельности:










добыча полезных ископаемых
тыс. человек
1,699
1,702
1,707
1,701
1,716
1,707
1,732
1,723
1,757
обрабатывающие производства
тыс. человек
2,920
2,945
2,959
2,964
2,993
2,987
3,045
3,028
3,118
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
тыс. человек
0,729
0,731
0,729
0,724
0,735
0,729
0,743
0,739
0,755
строительство
тыс. человек
5,692
5,754
5,803
5,806
5,870
5,832
5,975
5,876
6,118
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. человек
8,649
8,824
8,929
8,952
9,059
8,994
9,235
9,053
9,461
транспорт и связь
тыс. человек
5,274
5,390
5,435
5,452
5,501
5,504
5,596
5,581
5,721
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
тыс. человек
6,853
6,885
6,910
6,914
6,952
6,938
7,025
6,992
7,148
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб.
69579,5
74971,6
84637,4
91667,1
93036,8
98872,7
102463,6
105847,4
111986,3
Индекс производства
% к предыдущему году
102,4
101,8
101,5
100,3
102,1
100,7
102,7
101,3
103,3
в том числе по видам экономической деятельности:










добыча полезных ископаемых
млн. руб.
4284,8
4511,7
5126,2
5988,0
5819,7
6961,2
7105,2
7600,6
7855,4
индекс производства - добыча полезных ископаемых
% к предыдущему году
99,1
99,1
99,1
99,7
100,7
100,5
101,2
100,9
101,7
обрабатывающие производства
млн. руб.
5023,8
5402,5
6123,3
6630,0
6764,3
7088,2
7380,4
7509,1
7989,4
индекс производства - обрабатывающие производства
% к предыдущему году
101,4
102,5
101,7
100,2
102,4
100,6
102,7
101,0
103,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
3358,5
3687,2
4149,6
4568,0
4684,6
4991,6
5241,0
5467,7
5881,6
индекс производства - производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
104,4
101,0
103,2
99,7
102,3
100,8
103,1
101,5
104,0
строительство
млн. руб.
18637,5
19637,0
21306,8
22650,4
23227,1
24232,6
25496,1
26056,2
28174,2
индекс производства - строительство
% к предыдущему году
103,8
101,8
101,5
100,1
102,3
100,5
102,8
100,9
103,4
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн. руб.
11801,1
13055,8
15603,7
16835,4
17033,5
18169,9
18672,8
19499,4
20413,9
индекс производства - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
% к предыдущему году
104,0
103,1
102,7
101,2
103,1
101,6
103,7
102,2
104,4
транспорт и связь
млн. руб.
12316,9
13453,3
15270,0
16556,4
16890,2
17738,3
18483,6
18896,9
20119,7
индекс производства - транспорт и связь
% к предыдущему году
102,1
102,5
101,9
100,3
102,5
100,8
103,0
101,6
103,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
млн. руб.
12192,9
13074,7
14624,8
15809,4
15937,0
16874,2
17160,1
17823,0
18383,0
индекс производства - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
% к предыдущему году
100,1
100,6
100,4
100,0
101,0
100,4
101,4
100,7
102,1
Количество предпринимателей без образования юридического лица, всего
тыс. единиц
9,8
9,9
10,0
10,0
10,1
10,1
10,3
10,2
10,4

ИНВЕСТИЦИИ

В связи исключением из статотчетности города сведений АО "Самотлорнефтегаз", которые отнесены на территорию Нижневартовского района, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по оценке в 2015 году составит 36512,2 млн. рублей, или 47,9% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.
В 2016 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по первому варианту составит 23748,7 млн. рублей, или 60,6% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, по второму варианту - 25883,9 млн. рублей (66,0%).
На динамику инвестиций в основной капитал повлияло завершение строительства объектов транспортировки попутного нефтяного газа ООО "Запсибтрансгаз" и продуктопровода АО "СибурТюменьГаз".
В 2017 - 2018 годах ожидается восстановление динамики инвестиций в основной капитал в среднем на 0,3% в год по базовому варианту.
В 2015 году инвестиции, направляемые в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, составят 5816,9 млн. рублей, или 15,0% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
В 2016 - 2018 годах по первому варианту темпы инвестиций прогнозируются на уровне 98,1% - 99,8% к предыдущему году. По второму варианту, при условии реализации инвестиционных программ ООО "Славнефть-Нижневартовск", ЗАО "Обънефтегеология", ОАО "Соболь", предусматривающих строительство промышленных объектов, эксплуатационное бурение скважин, инвестиции в нефтедобывающую отрасль возрастут в среднем на 2,6% в год.
Инвестиции в обрабатывающих производствах в 2015 году по оценке составят 85,5% с понижением темпов капитальных вложений до 25,2% - 33,7% в 2016 году по вариантам соответственно. На динамику инвестиций окажет влияние завершение реализации проекта "Реконструкция Южно-Балыкского ГПЗ".
В дальнейшем капитальные вложения по этому виду деятельности планируется направлять на поддержание существующих производственных мощностей предприятий и замену изношенных основных фондов, что повлечет за собой умеренный рост инвестиций до 101% - 101,3% в 2018 году.
Инвестирование по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2015 году оценивается на уровне 95,1% в сопоставимых ценах.
В среднесрочной перспективе строительство объектов для обеспечения ввода жилья в новых микрорайонах города, реконструкция существующих линий электропередач и подстанций, а также реализация инвестиционной программы ПАО "Горэлектросеть" по строительству сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций будут способствовать росту инвестиций с 98,0% до 101,8% в 2016 - 2018 годах по первому варианту, и с 101,7% до 102,3% по второму варианту.
По оценке в 2015 году инвестиционная активность по виду деятельности "строительство" сохранится на уровне 100,2%.
В 2016 - 2018 годах темпы капитальных вложений прогнозируются на уровне 97,0% - 99,5% по первому варианту. При развитии экономики по базовому варианту темпы инвестиций возрастут с 100,5% до 101,0% и будут направлены на развитие материально-технической базы строительных предприятий.
В 2015 году капитальные вложения в оптовую и розничную торговлю составят 35,1% к уровню 2014 года. Снижение обусловлено вводом в эксплуатацию в предыдущем году крупных объектов торговли - торгового центра "Вегас" и автосалона "КИА Центр Нижневартовск" в промышленной части города.
В последующие годы прогнозируется положительная динамика на протяжении всего прогнозного периода. Развитию инфраструктуры розничной торговли будет способствовать формирование конкурентной среды с высокой степенью предпринимательской активности.
В текущем году предприятиями транспортного комплекса по оценке будет освоено инвестиционных ресурсов в сумме 8686,0 млн. рублей, или 81,2% к уровню 2014 года с дальнейшим снижением темпов капитальных вложений до 14,0% - 18,0% в 2016 году по вариантам соответственно, что связано с завершением реализации инвестиционных проектов "Строительство и ввод в эксплуатацию продуктопровода "Пуровский завод по производству конденсата - Южно-Балыкская головная насосная станция" и "Прием в переработку попутного нефтяного газа ОАО НК "Русснефть".
В 2017 - 2018 годах продолжатся работы по реконструкции, модернизации и расширению существующих сетей связи. Развитие местных телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повысить качество предоставляемых услуг. В результате темпы роста капитальных вложений в транспорте и связи в прогнозный период составят в сопоставимых ценах от 85,5% - 88,2% в 2017 году до 93,3% - 94,9% в 2018 году по вариантам соответственно.
Инвестиции в разделе "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" в 2015 году по оценке составят 75,6%, одним из факторов снижения является сокращение темпов ввода жилья. В среднесрочной перспективе, учитывая прогнозируемый рост строительства жилья, темпы инвестиций повысятся в 2018 году до 101,0% по первому варианту и до 101,3% по второму варианту.
В целом за период 2016 - 2018 годов планируется построить 460,5 тыс. кв. метров жилья.
В 2015 году инвестиции в образование составят 112,6% к уровню 2014 года. Планируется ввести в эксплуатацию 4 детских сада на 735 мест. По прогнозу в 2016 году предполагается ввести в эксплуатацию 2 детских сада на 580 мест по первому варианту и 3 детских сада на 900 мест по второму варианту, а 2018 году начать строительство общеобразовательной школы на 825 мест.
В среднесрочной перспективе прогнозируются положительные темпы роста инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг, что связано со строительством Центральной больницы на 1100 коек.
Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства предприятий, обеспечивающие более 70% всех капиталовложений. Такое соотношение сохранится и в прогнозном периоде.
Основной объем инвестиций за счет собственных средств предприятий будет направлен на объекты производственного назначения, строительство и обустройство эксплуатационных скважин, приобретение технологического оборудования, а также на развитие, строительство и поддержание производственных мощностей.
В целях повышения инвестиционной привлекательности территории города на официальном сайте органов местного самоуправления города, в разделе "Информация для бизнеса" в рубрике "Инвестиционная деятельность" размещен Инвестиционный паспорт города Нижневартовска на русском и английском языках.
Кроме того, в данном разделе размещено:
- актуальный перечень инвестиционных площадок (земельных участков) для реализации инвестиционных проектов;
- информация о торгах на земельные участки;
- перечень реализуемых инвестиционных проектов;
- перечень муниципальных услуг, предоставляемых субъектам предпринимательства;
- информация об институтах развития и организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и другое.
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года в 2015 году сформирован и готов для реализации земельный участок для создания индустриального парка в городе.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет определяться общей ситуацией в экономике города.
В условиях демографических ограничений резервами обеспечения необходимого уровня занятости населения станут повышение экономической активности населения, незадействованного в трудовой сфере (в том числе не только трудоспособного возраста, но и пенсионеров), а также реализация мероприятий активной политики занятости и дополнительных мер по регулированию ситуации на рынке труда.
С учетом этих факторов среднегодовая численность занятых в экономике города по оценке составит 124,2 тыс. человек в 2015 году с последующим ростом от 124,3 тыс. человек в 2016 году до 125,2 тыс. человек в 2018 году по первому варианту и от 124,9 тыс. человек в 2016 году до 126,5 тыс. человек в 2018 году по второму варианту.
В прогнозный период сохранится сложившаяся структура занятости населения. Основная часть работающих будет сосредоточена в нефтедобывающей отрасли и сервисных организациях.
Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних лет имеет одно из самых низких значений в автономном округе, и по оценке в 2015 году составит 0,14%. По данным Нижневартовского центра занятости населения численность официально зарегистрированных безработных составит 220 человек.
С целью сохранения стабильности на городском рынке труда в прогнозный период будет продолжена реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", в соответствии с которой предусматривается:
- содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан;
- организация стажировки выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет в целях приобретения ими опыта по полученной специальности;
- профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;
- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих вернуться к трудовой деятельности;
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов;
- создание постоянных рабочих мест (в том числе на дому) для одиноких родителей, родителей воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей;
- содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к исполнению наказания и освободившихся из мест лишения;
- организация общественных работ и другие.
Стратегическим направлением развития рынка труда является создание условий для эффективного использования квалифицированного труда, развитие инфраструктуры занятости, ориентированной на потребности экономики города.
В целях расширения возможностей при поиске работы и повышения мобильности соискателей на официальном сайте Нижневартовского центра занятости населения www.rabota-nv.ru размещена информация о предоставляемых государственных услугах, регулярно обновляется банк вакансий с отражением профессий и специальностей, пользующихся наибольшим спросом на рынке труда.
В результате в 2016 - 2018 годах с учетом запланированных мер по содействию занятости населения уровень зарегистрированной безработицы по первому варианту составит 0,13% от экономически активного населения. В условиях второго варианта предполагается снижение уровня безработицы до 0,12%.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

По оценке общий объем денежных доходов населения в 2015 году составит 126,1 млрд. рублей, что на 4,2% выше уровня предыдущего года. Среднемесячные денежные доходы на 1 жителя возрастут на 3,4%, или до 39020,8 рублей.
Основной составляющей денежных доходов населения по-прежнему остается оплата труда. В 2015 году среднемесячная заработная плата по оценке составит 52863,9 рублей, превысив уровень предыдущего года на 6,5%.
В дальнейшем, по мере восстановления экономики прогнозируется ежегодный рост заработной платы (в среднем 106,5% ежегодно), что окажет влияние на увеличение реальных денежных доходов с 100,1% в 2016 году до 100,4% в 2018 году по первому варианту.
В условиях базового сценария реальные доходы возрастут от 100,8% в 2016 году до 101,0% в 2018 году.
Рост доходов в базовом варианте прогноза обусловлен высокой динамикой доходов от собственности (в среднем - 104,5% в год против 102,7% по консервативному варианту) и предпринимательской деятельности (в среднем - 104,2% в год против 102,7% по первому варианту), ожидаемой вследствие благоприятной экономической ситуации.
Кроме того, повышение доходов будет обеспечиваться за счет индексации социальных трансфертов, доля которых увеличится к 2018 году до 19% (в 2014 году - 16%).
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере пенсионного обеспечения является комплекс мер, направленных на улучшение материального положения всех категорий пенсионеров. По оценке средний размер государственной пенсии в 2015 году составит 18581,7 рублей, или 111,7% к уровню 2014 года.
Страховые пенсии в прогнозный период будут ежегодно корректироваться в соответствии с законодательством.
В целом в прогнозируемый период средний размер пенсии увеличится с 24276,0 рублей в 2016 году до 24390,1 рублей в 2018 году.
Также существенное влияние на поддержание населением уровня своего потребления окажет рост доходов от продажи иностранной валюты, приобретенной в предыдущие годы, в среднем от 101,8% по первому варианту до 106,9% по второму варианту.
Основным направлением использования денежных средств по-прежнему остаются потребительские расходы - затраты на покупку товаров и оплату услуг, которые в 2015 году увеличатся на 3,7% к уровню предыдущего года. В последующие годы планируется средний темп роста по первому варианту 105,4% в год, по второму варианту - 106,6% в год.
В условиях ограничения потребительского кредитования отмечается рост склонности населения к сбережению. По оценке в 2015 году сбережения во вкладах и ценных бумагах составят 101,0% к уровню предыдущего года с последующими ежегодными темпами роста от 101,0% до 104,7% по вариантам соответственно.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сдерживающее влияние на развитие потребительского рынка в 2015 году оказывало снижение потребительского спроса и кредитования на фоне ускоряющихся инфляционных процессов.
В результате совокупного действия этих факторов оборот розничной торговли по оценке составит 90601,5 млн. рублей, или 88,4% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
В условиях стабилизации экономической ситуации ожидается постепенное восстановление потребительского спроса. Темпы роста оборота розничной торговли по первому варианту повысятся с 97,3% в 2016 году до 100,3% в 2018 году.
По второму варианту развития экономики при положительной динамике реальных денежных доходов населения прогнозируются более высокие темпы роста розничного товарооборота от 100,0% в 2016 году до 101,1% в 2018 году.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли в 2018 году в среднем составит 386,5 тыс. рублей против 350,3 тыс. рублей в 2016 году.
Развитие розничной торговли сопровождается динамичным ростом объектов торговой сети. Ведется активное строительство крупноформатных торговых центров, специализированных магазинов, магазинов "шаговой доступности", расположенных недалеко от жилых домов и в микрорайонах новой застройки.
С начала года открыто 29 объектов розничной торговли общей площадью 4168,3 кв. м, в том числе торговый центр "Айсберг" площадью 1077 кв. м и 28 магазинов продовольственного и непродовольственного спектра площадью 3091,3 кв. м.
В последние годы на территории города продолжается расширение федеральных торговых сетей, таких как "Красное&Белое", "Магнит", "Монетка". Развитие предприятий сетевого направления оказывает влияние на удовлетворение покупательского спроса, улучшение качества торгового обслуживания, а также способствует росту конкуренции на потребительском рынке.
В целом до конца 2015 года планируется расширить торговую сеть до 832 магазинов и торговых комплексов, что на 1,3% превысит уровень предыдущего года, торговая площадь при этом увеличится на 2,1%.
Тенденция роста количества предприятий розничной торговли продолжится и в последующих годах, как за счет нового строительства, так и за счет реконструкции существующих объектов.
В 2016 году с учетом открытия 24 объектов розничной торговли их количество возрастет до 839 единиц, или на 0,8% к 2015 году.
По оценке в 2015 году оборот деятельности ресторанов, баров и кафе составит 4932,9 млн. рублей, или 90,8% к уровню 2014 года.
В сфере общественного питания сохраняется ориентированность организаций на быстрое и экономичное обслуживание населения: кофейни, пиццерии, блинные, суши-бары, производственные столовые, а также предприятия сетевых торговых марок, работающих на правах франчайзинга.
В текущем году ожидается открытие 12 современных предприятий общественного питания на 470 посадочных мест в нежилых зданиях, торговых комплексах и центрах. К концу 2015 года число объектов общественного питания по оценке составит 374 единицы.
В прогнозируемом периоде изменение динамики оборота общественного питания будет определяться общей тенденцией на рынке товаров и услуг.
Средний темп роста оборота общественного питания в 2016 - 2018 годах планируется от 100,6% по первому варианту до 101,4% по второму варианту в сопоставимых ценах.
В 2015 году по оценочным данным объем платных услуг населению составит 18889,7 млн. рублей, или 96,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
В дальнейшем по мере ослабления кризисных явлений предполагается позитивная динамика развития рынка платных услуг. В 2016 - 2018 годах темпы роста объема платных услуг прогнозируются на уровне 101,0% - 103,2% по первому варианту и 101,9% - 103,9% по второму варианту.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Стратегической целью развития жилищно-коммунального комплекса города является повышение эффективности, устойчивости и надежности его функционирования и создание условий для дальнейшего повышения благоустроенности жилья и улучшение качества предоставляемых услуг.
Основной инструмент достижения целей - реализация муниципальных программ.
В среднесрочной перспективе деятельность жилищно-коммунального комплекса города будет направлена на освоение и применение передовых систем управления жилищным фондом, повышение качества коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий и благоустройство города в целом.
В целях улучшения жилищных условий будет продолжена реализация мероприятий, направленных на строительство и формирование рынка доступного жилья, что позволит к концу 2015 года увеличить жилой фонд до 5133,4 тыс. кв. м с ростом на 1,8% к уровню 2014 года. На рынке недвижимости города созданы необходимые условия, а также различные виды поддержки для приобретения жилья.
Изменения общей площади жилищного фонда города обусловлены вводом нового и сносом непригодного для проживания жилья. По прогнозу на 2016 - 2018 годы планируется увеличение жилищного фонда по первому варианту до 5495,0 тыс. кв. м, или на 7% по отношению к 2015 году, по второму варианту - до 5550,0 тыс. кв. м (на 8,1%). При этом средняя обеспеченность населения жильем на 1 жителя возрастет с 19,1 кв. м в 2015 году до 20,1 - 20,3 кв. м в 2018 году по вариантам соответственно.
Для улучшения жилищных условий горожан в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015 - 2020 годах" продолжится выполнение мероприятий по ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда и переселению граждан в благоустроенное жилье. В результате площадь непригодного для проживания жилья в 2015 году уменьшится по сравнению с 2014 годом на 18,6%, или до 120,1 тыс. кв. м, к 2018 году - на 27,3% к уровню 2015 года, или до 87,3 тыс. кв. м.
Одним из основных направлений развития жилищно-коммунального комплекса является содержание жилищного фонда в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе своевременное проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда. В 2015 году на эти цели выделено 43,5 млн. рублей (14,3 тыс. кв. м).
В 2016 году прогнозируется увеличить средства на выполнение ремонтных работ на 11,3%, или до 48,4 млн. рублей, что позволит отремонтировать 15,9 тыс. кв. метров жилья.
Повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения является одним из ключевых направлений модернизации объектов инженерной инфраструктуры. В 2015 году на капитальный ремонт 61,1 км инженерных сетей выделено 421,0 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" в 2015 году планируется выполнить реконструкцию 17 объектов электроснабжения. Кроме того, продолжится работа по замене светильников подъездного освещения на энергосберегающие (1001 шт.), фасадного освещения на светодиодные (37 шт.), ламп накаливания в муниципальных учреждениях на энергосберегающие (122 шт.).
В 2015 году в городе планируется принять в эксплуатацию 297 общедомовых приборов учета энергоресурсов, кроме того - 11253 внутриквартирных прибора учета холодной и горячей воды.
В 2016 году с учетом реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий количество общедомовых и внутриквартирных приборов учета энергоресурсов возрастет к уровню 2014 года на 16,2% и 7,9%, или до 2350 и 166703 единиц соответственно.
Для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению разработана муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы", на реализацию которой в 2016 году планируется направить 394,4 млн. рублей.
В 2015 введена в эксплуатацию теплотрасса по ул. Кузоваткина, которая позволила перераспределить тепловую энергию с котельной № 3 на котельную № 1, что послужит развитию новых кварталов Восточного планировочного района города, расположенных за улицей Ханты-Мансийской. Кроме того, продолжится строительство инженерных сетей и благоустройство микрорайонов 3П, 8П и 1 (кварталы 25 - 26).
В результате к 2018 году прогнозируется:
- увеличение протяженности электрических сетей на 4,0%, или до 1545 км (2015 год - 1486 км);
- увеличение протяженности водопроводных сетей на 1,4%, или до 450 км (2015 год - 443,6 км);
- увеличение протяженности канализационных сетей на 1,7%, или до 281,2 км (2015 год - 276,5 км);
- увеличение протяженности сетей теплоснабжения на 0,7%, или до 303 км (2015 год - 301 км);
- увеличение протяженности газовых сетей на 1,2%, или до 59,0 км (2015 год - 58,3 км).
Одной из приоритетных задач жилищно-коммунального комплекса является создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и отдыха.
В целях улучшения облика города в 2015 году выполнены работы по устройству цветников на улично-дорожной сети, вертикальному озеленению, восстановлению альпийских горок. По прогнозу в 2016 - 2018 годах будет продолжена работа по благоустройству улично-дорожной сети и общегородских социально значимых мест: Комсомольского озера, городского парка, площади "Нефтяников", Комсомольского бульвара, а также капитальный ремонт монумента "Покорителям Самотлора".
Кроме того, в целях разработки единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации на территории города в среднесрочной перспективе планируется разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На выполнение мероприятий муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2011 - 2015 годах" в текущем году за счет средств городского бюджета направлено более 5 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 44%.
В 2015 году ликвидировано 59 несанкционированных свалок, вывезено 4,09 тыс. куб. метров отходов различных классов опасности, направлено на переработку 165 отработанных автопокрышек и приведено в состояние пригодное для их вовлечения в хозяйственный оборот 5,2 га земельных участков городских лесов.
В различных природоохранных мероприятиях в текущем году, в том числе ежегодной XIII Международной акции "Спасти и сохранить", приняли участие более 104 тыс. человек или каждый третий житель города.
В среднесрочной перспективе планируется продолжить реализацию природоохранных мероприятий в рамках муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016 - 2020 годах", на финансирование которой в 2016 году планируется направить 3,5 млн. рублей средств городского бюджета. Программой также предусмотрено проведение корректировки Генеральной схемы санитарной очистки территории города и мероприятий по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Развитие отраслей социальной сферы в прогнозном периоде рассматривается как фактор, повышающий привлекательность проживания на территории города, и предусматривает достижение целевых ориентиров, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и муниципальными программами:
- повышение доступности дошкольного образования;
- обновление качества общего образования, увеличение обучающихся по дополнительным образовательным программам;
- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
- внедрение в сфере культуры информационно-коммуникационных технологий;
- популяризация спортивно-оздоровительных мероприятий и формирование здорового образа жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие сферы образования в 2016 - 2018 годы будет направлено на расширение образовательных программ, использование модульных технологий обучения, дистанционных образовательных методик и электронного обучения, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций. Одно из приоритетных направлений - обеспечение доступности дошкольного образования.
Сеть дошкольных образовательных учреждений города Нижневартовска представлена 53 учреждениями. В 2015 году введены в эксплуатацию детский сад в микрорайоне 2П на 120 мест, который присоединен к детскому саду № 69 "Светофорчик". Также в 2015 году планируется ввести в эксплуатацию еще 2 детских сада: в квартале Центральный на 260 мест и микрорайоне 10В на 320 мест.
С целью повышения доступности, качества и эффективности предоставления дошкольными организациями образовательных услуг проводится реорганизация муниципальных дошкольных образовательных организаций путем присоединения к более эффективному учреждению. Таким образом, количество дошкольных организаций, в связи с проведением реорганизации, уменьшится, но общее количество мест сохранится.
Активно развиваются альтернативные формы предоставления дошкольного образования, так успешно предоставляют услуги дошкольного образования 3 семейные дошкольные группы в детских садах № 34, 44, 45. Нижневартовский опыт по развитию семейных групп является первым в автономном округе. В 2015 году введен в эксплуатацию билдинг-сад в квартале 23 на 35 мест, который присоединен к детскому саду № 52 "Самолетик". Функционирует 5 частных детских садов на 157 мест, из которых один детский сад на 45 мест получил лицензию на право ведения образовательной деятельности, 2 частных детских сада на 57 мест планируют получение лицензии до конца 2015 года и один частный детский сад на 40 мест - в 2016 году.
По оценке в 2015 году количество детских садов составит 56 единиц, численность детей, посещающих детские сады, возрастет к уровню 2014 года на 9,3%, или до 17,7 тыс. человек. Обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями увеличится на 1,5% или до 81,6%. Охват детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет увеличится до 100%.
На федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (ФГОС ДО) перешли 100% детских садов. Доля обучающихся дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,6 до 7 лет, охваченных ФГОС ДО, составит 98,7% от общей численности обучающихся данной категории.
Дошкольные образовательные организации продолжают работу по модернизации материально-технической базы, создают условия для развития каждого ребенка, используя новые подходы к комплексному оснащению дошкольной организации. Оснащенность дошкольных образовательных организаций развивающей предметно-пространственной средой составляет 90%. К 2018 году данный показатель будет увеличен до 100%.
В 2016 году по первому варианту прогнозируется ввести в эксплуатацию 2 детских сада: в квартале Прибрежный на 260 мест, в квартале 21 на 320 мест. Кроме того, предполагается открытие частного детского сада на 40 мест. По второму варианту планируется дополнительно ввести детский сад в микрорайоне 10В на 320 мест. В результате количество детских садов к 2016 году составит 60 единиц на 18544 места.
Численность детей в дошкольных образовательных организациях в прогнозном периоде будет иметь положительную динамику, и к 2018 году составит 18,7 тыс. человек, или 105,4% к уровню 2015 года. Обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями к 2018 году составит 80,1%.
По итогам 2015 года количество общеобразовательных организаций составит 38 единиц. Численность учащихся в общеобразовательных организациях увеличится на 4,1% к уровню 2014 года, или до 31,2 тыс. человек. В первую смену в школах города смогут заниматься 83% от общего количества учащихся, 23 школы будут работать в односменном режиме.
Учитывая демографическую ситуацию в городе и переход всех общеобразовательных организаций к 2025 году в односменный режим обучения, доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, к 2018 году должна составить 87%.
В 2018 году прогнозируется ввод школы на 825 мест. В результате, количество школ увеличится до 39 единиц, численность учащихся к 2018 году возрастет до 35 тыс. человек. Вместе с тем уровень обеспеченности местами в школах в 2018 году, в силу демографических процессов, снизится на 6,8% или до 79,8% к нормативу.
Обеспечению доступности качественного образования способствует муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015 - 2020 годы", на реализацию которой в 2015 году будет направлено 7158 млн. рублей.
В 2015 году закончится введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. По новым стандартам начального общего и основного общего образования обучаются 17,8 тыс. школьников (59,4% от общего количества обучающихся). К 2018 году будут обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам 75,2% школьников.
В соответствии с новыми стандартами в общеобразовательных организациях созданы необходимые условия для реализации основной образовательной программы, в том числе материально-технические. В 7 школах продолжена работа по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, к 2018 году доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, составит 30% в общем количестве образовательных организаций.
В целях реализации задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, особое внимание в перспективе планируется уделять развитию дополнительного образования детей. Разработан межведомственный "Комплекс мер по развитию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске", предусматривающий организацию работы спортивных секций технической направленности, открытие кружков робототехники и инженерной культуры, проведение городского фестиваля "Планета успеха", создание условий для привлечения представителей негосударственного сектора, предоставляющих услуги дополнительного образования. Такие мероприятия по модернизации дополнительного образования должны способствовать увеличению охвата детей дополнительным образованием до 75%. По прогнозу к 2018 году количество занимающихся в кружках детей возрастет до 38,6 тыс. человек, из них 38,1 тыс. человек будет заниматься на бесплатной основе.

Показатели развития образования по городу Нижневартовску

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
отчет
отчет
оценка
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Детские дошкольные организации
ед.
57
55
56 <*>
59 <**>
60 <***>
60
60
60
60

мест
16074
16767
17604
18224
18544
18544
18544
18544
18544
в т.ч. негосударственные дошкольные организации
ед.
-
-
3
4
4
4
4
4
4

мест
-
-
102
142
142
142
142
142
142
Численность детей в дошкольных образовательных организациях
человек
13996
16225
17746
18371
18691
18696
18696
18696
18696
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями
мест на 1 тыс. детей дошк. возраста (норм. - 700 детей)
556
561
571
577
587
575
574
564
561
Дневные общеобразовательные организации
ед.
39
38
38
38
38
38
38
39 <****>
39

мест
27067
27059
27059
27059
27059
27059
27059
27884
27884
в т.ч. частной формы собственности:
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

мест
459
459
459
459
459
459
459
459
459
Из общего количества общеобразовательных школ:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
- малокомплектные школы
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- для детей с ограниченными возможностями здоровья
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Численность учащихся в организациях:










общеобразовательных
человек
29518
30001
31225
31991
31991
33575
33575
34213
35038
начального профессионального образования
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
среднего профессионального образования
человек
4933
4958
5153
5238
5238
5296
5296
5145
5145
высшего профессионального образования
человек
3860
3812
3672
3314
3314
2942
2942
2597
2597
Выпуск специалистов организациями:










среднего профессионального образования
человек
906
1233
1051
1129
1129
1500
1500
1637
1637
высшего профессионального образования
человек
620
902
1017
977
977
991
991
964
964
Численность обучающихся в первую смену в дневных организациях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих организациях
%
85
85
83
82
82
81
81
82
83
Организации дополнительного образования
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2

мест
2326
2176
2176
2176
2176
2176
2176
2176
2176
в них занимается детей - всего
человек
8797
8764
8835
8845
8860
8869
8870
8887
8900
Численность детей и подростков дошкольного возраста (от 0 до 6 лет), проживающих в городе
человек
28899
29897
30818
31594
31612
32242
32307
32897
33040
Численность детей и подростков школьного возраста (от 7 до 17 лет), проживающих в городе
человек
32442
33518
34725
35911
35911
37449
37449
38833
38833

--------------------------------
<*> Количество дошкольных образовательных организаций увеличится в связи с вводом в эксплуатацию детских садов: в кв. Центральный на 260 мест, мкр. 10В на 320 мест, билдинг-сада в кв. 23 на 35 мест (присоединен к МАДОУ № 52 "Самолетик"), детского сада в мкр. 2П на 120 мест (присоединен к детскому саду № 69 "Светофорчик") и получение лицензии 3 частными детскими садами на 102 места. Вместе с тем в 4 детских садах произойдет реорганизация.
<**> Количество дошкольных образовательных организаций увеличится в связи с вводом эксплуатацию детских садов в квартале Прибрежный на 260 мест, в квартале № 21 на 320 мест и получением лицензии частным детским садом на 40 мест.
<***> Количество дошкольных образовательных организаций увеличится в связи с вводом эксплуатацию детских садов в квартале Прибрежный на 260 мест, в квартале № 21 на 320 мест и в квартале 18 на 320 мест.
<****> Количество дневных общеобразовательных организаций увеличится в связи с вводом школы на 825 мест.

Наличие и обеспеченность объектами образования и науки

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
отчет
отчет
оценка
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Детские дошкольные организации - всего,
единиц
57
55
56
59
60
60
60
60
60

мест
16074
16767
17604
18224
18544
18544
18544
18544
18544
норматив - 70 мест на сто детей дошкольного возраста
мест
55,6
56,1
57,1
57,7
58,7
57,5
57,4
56,4
56,1

%
79,4
80,1
81,6
82,4
83,9
82,1
82
80,6
80,1
в т.ч. негосударственные дошкольные организации
единиц
-
-
3
4
4
4
4
4
4

мест
-
-
102
142
142
142
142
142
142
в них детей
человек
13996
16225
17746
18371
18691
18696
18696
18696
18696
Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет)
человек
28899
29897
30818
31594
31612
32242
32307
32897
33040
Общеобразовательные организации - всего,
единиц
39
38
38
38
38
38
38
39
39

мест
27067
27059
27059
27059
27059
27059
27059
27884
27884
норматив - 90 мест на сто детей школьного возраста
мест
83,4
80,7
77,9
75,4
75,4
72,3
72,3
71,8
71,8

%
92,7
89,7
86,6
83,8
83,8
80,3
80,3
79,8
79,8
в них учащихся
человек
29518
30001
31225
31991
31991
33575
33575
34213
35038
Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет)
человек
32442
33518
34725
35911
35911
37449
37449
38833
38833
из общего числа общеобразовательных организаций:










лицеи
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2

мест
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
в них учащихся
человек
1442
1468
1498
1480
1481
1485
1491
1498
1505
гимназии
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2

мест
1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647
в них учащихся
человек
1774
1851
1888
1890
1892
1920
1927
1946
1951
вспомогательные школы
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2

мест
468
460
460
460
460
460
460
460
460
в них учащихся
человек
349
394
354
346
348
340
342
332
336
вечерние школы
единиц
1
0
0
0
0
0
0
0
0
фактическая мощность (лицензии)
мест
350
0
0
0
0
0
0
0
0
в них учащихся
человек
639
0
0
0
0
0
0
0
0
Внешкольные организации (дополнительного образования)
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2

мест
2326
2176
2176
2176
2176
2176
2176
2176
2176
обеспеченность (на 1 тыс. школьников)
мест
78,8
72,5
69,7
68,0
68,0
64,8
64,8
63,6
62,1
норматив - 100 мест
%
78,8
72,5
69,7
68,0
68,0
64,8
64,8
63,6
62,1
в них учащихся
человек
8797
8764
8835
8845
8860
8869
8870
8887
8900
Средние специальные учебные заведения, филиалы
единиц
5
5
5
5
5
5
5
5
5

мест
5053
5053
5053
5053
5053
5053
5053
5053
5053
в них учащихся
человек
4933
4958
5153
5238
5238
5296
5296
5145
5145
число выпускников
человек
906
1233
1051
1129
1129
1500
1500
1637
1637
Высшие учебные заведения
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1

мест
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
в них учащихся
человек
3860
3812
3672
3314
3314
2942
2942
2597
2597
число выпускников
человек
620
902
1017
977
977
991
991
964
964

КУЛЬТУРА

Основной целью в области культуры в перспективе станет создание условий для роста культурного и духовного потенциала горожан, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям, сохранение единого культурного и информационного пространства.
Повышению эффективности работы сферы культуры города способствует реализация муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы", финансовое обеспечение которой в 2015 году составит около 7,4 млн. рублей.
Сфера культуры города в текущем году представлена 18 библиотеками, 3 клубными учреждениями, 3 детскими школами искусств, 1 музыкальной школой, 13 киноустановками, 2 театрами и музеем.
Обеспеченность населения города профессиональными театрами составляет 275%, киноустановками 400%, библиотеками на 1 тыс. жителей в текущем году не изменится и составит 69,7% к нормативу, учреждениями культурно-досугового типа - 34,6%, музеями - 9,3%.
По прогнозу в 2016 году, связи с оптимизацией сети библиотечно-информационной системы, количество библиотек сократится до 17 единиц за счет объединения городской библиотеки № 4 с детской библиотекой № 5, в 2017 году - до 16 единиц (закрытие городской библиотеки № 10). Вместе с тем объем библиотечного фонда, количество читателей, книговыдача и иные показатели, характеризующие уровень библиотечного обслуживания в городе, не изменятся.
В связи с прогнозируемым ростом численности населения города, обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа и музеями снизится к 2018 году до 34,1% и 9,1% соответственно. Обеспеченность библиотеками в 2018 году уменьшится до 62,3%.
По оценке в 2015 году книжный фонд библиотек составит 530,8 тыс. единиц. В прогнозируемом периоде продолжится работа по обновлению книжного фонда, и к 2018 году он увеличится с 531 тыс. единиц до 536,4 тыс. единиц. Количество читателей библиотек возрастет на 3,0%, или до 65 тыс. человек. Каждый четвертый житель города является читателем городских библиотек.
С целью повышения имиджа города, привлечения внимания широкой общественности к процессам развития культуры и событийного туризма, учреждения культуры города ежегодно проводят более 5 тыс. различных по формам и жанрам мероприятий. Одним из крупномасштабных - фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", который является эффективной площадкой для делового общения, обсуждения наиболее значимых социально-экономических вопросов развития социальной сферы города. В 2015 году фестиваль "Самотлорские ночи" занял третье место в номинации "Лучшее событие в области культуры" национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards 2015 года".
Для привлечения жителей города к участию в творческих и культурных проектах работают 139 творческих коллективов для 2,8 тыс. человек, в том числе на бесплатной основе занимается 2,4 тыс. человек, 20 коллективов удостоены звания "Народный самодеятельный, образцовый художественный коллектив". В прогнозируемом периоде количество горожан, занимающихся творчеством, сохранится на уровне 2015 года. В школах искусств и детской музыкальной школе реализуется 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, по которым занимается 53% обучающихся, в 2013 - 2015 годах 160 выпускников поступили в высшие, средние профессиональные образовательные организации по специальностям отрасли "культура".
В среднесрочной перспективе будет продолжена реализация комплекса мероприятий по внедрению информационных технологий, созданию инфраструктуры популяризации достижений культуры, сохранению и развитию культурного наследия с использованием сети Интернет.
В 2016 году планируется завершение капитального ремонта здания Нижневартовского краеведческого музея имени Т.Д. Шуваева, расположенного в центре города. Кроме того, наблюдается тенденция роста количества экспонатов музея до 35 тыс. единиц. В 2016 - 2018 годах количество единиц музейного фонда будет увеличиваться и к 2018 году составит 36,5 тыс. единиц.
В перспективе, в рамках подписанного соглашения о межмуниципальном сотрудничестве (Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Радужный, Сургут, Сургутский район, Покачи), будет продолжена работа по созданию условий для развития внутреннего и въездного туризма, Кроме того, на территории озера Комсомольского предполагается создание туристической зоны, основным инфраструктурным объектом которого станет музейно-архивный комплекс с экспозицией под открытым небом.
Также в среднесрочной перспективе планируется:
- реализация предпрофессиональных программ, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей;
- в соответствии с Концепцией дополнительного образования расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ, в том числе для детей с особыми потребностями;
- завершение капитального ремонта и открытие краеведческого музея (Ленина, 9);
- возрождение интереса к чтению и обеспечение доступа граждан к произведениям русской классической и современной литературы, обновление библиотечного фонда (3%);
- укрепление имиджа города, как культурного центра (в рамках Соглашения формирования единого плана мероприятий развитию внутреннего и въездного туризма в округе и создания единого культурного и туристического маршрута, проведение культурных форумов, взаимодействие со сферой образования и наукой, организация событийных мероприятий);
- развитие международных, межрегиональных и окружных партнерских связей в рамках реализации творческих проектов: фестиваль "Самотлорские ночи", международный театральный фестиваль, "Турслет поколений", передвижные музейные выставки (экспозиции).

Показатели развития культуры по городу Нижневартовску

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
отчет
отчет
оценка
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы)
ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
3

мест
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
Обеспеченность:










учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Стационарные киноустановки (кинотеатры)
единиц
15
15
13 <*>
13
13
13
13
13
13
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок
мест
1606
1583
1469
1469
1469
1469
1469
1469
1469
Детские школы искусств, музыкальные школы
ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4

мест
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
Число обучающихся - всего
человек
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
Общедоступные библиотеки
единиц
19
18
18
17 <**>
17
16 <***>
16
16
16
Число читателей общедоступных библиотек - всего
человек
60607
62791
63105
63420
63736
63737
64373
64056
65017
Библиотечный фонд
тыс. ед.
513,6
524,7
530,8
530,1
531
532,3
533,8
534,1
536,4
Обеспеченность:










общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
7,2
6,7
6,7
6,3
6,3
5,9
5,9
5,9
5,8
Число музеев
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Число единиц хранения
единиц
33740
34190
35000
35375
35500
35875
36000
36315
36500
Число профессиональных театров
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2

--------------------------------
<*> Уменьшение количества стационарных киноустановок связано с закрытием кинотеатра "Космос".
<**> Уменьшение количества библиотек планируется в связи с объединением городской библиотеки № 4 с детской библиотекой № 5.
<***> Уменьшение количества библиотек планируется в связи с закрытием городской библиотеки № 10.

Наличие и обеспеченность объектами культуры и искусства

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
отчет
отчет
оценка
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Среднегодовое население
тыс. чел
264,6
267,2
269,4
271,0
271,2
272,0
272,6
272,8
273,8
Библиотеки - всего
(без учета образовательных организаций)
единиц
19
18
18
17
17
16
16
16
16
обеспеченность
%
75,5
69,7
69,7
66
66
62,3
62,3
62,3
62,3
Количество новых поступлений
экз.
9761
32380
28900
25000
25000
25000
25000
25000
25000
пополнение книжных фондов в год (на 1 тыс. человек)
экз.
36,9
121,2
107,3
92,3
92,2
91,9
91,7
91,6
91,3
норматив - 250 книг на 1 тыс. человек
%
14,8
48,5
42,9
36,9
36,9
36,8
36,7
36,6
36,5
Стационарные киноустановки (кинотеатры)
единиц
15
15
13
13
13
13
13
13
13
Число мест в зрительных залах стационарных установок
мест
1606
1583
1469
1469
1469
1469
1469
1469
1469
норматив - 1 организация культуры
%
500
500
400
400
400
400
400
400
400
количество организаций культуры
единиц
5
5
4
4
4
4
4
4
4
Дома культуры, клубы
единиц
3
3
3
3
3
3
3
3
3

мест
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
норматив (числ. насел. * 20)
мест
5292
5344
5388
5420
5424
5440
5452
5456
5456
обеспеченность
%
35,2
34,9
34,6
34,4
34,4
34,3
34,2
34,2
34,1
Музеи
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
норматив - 1 на 25 тыс. жителей
%
9,4
9,4
9,3
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,1
Число единиц хранения
единиц
33740
34190
35000
35375
35500
35875
36000
36315
36500
Театры
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(театр кукол "Барабашка" - 402 места и МАУ "Городской драматический театр" - 190 мест)
мест
592
592
592
592
592
592
592
592
592
обеспеченность (на 5 тыс. жителей)
мест
11,2
11,1
11,0
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,8
норматив: 4 места на каждые 5 тыс. жителей
%
280
278
275
273
273
273
273
270
270
Парки культуры и отдыха
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
единиц
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
норматив - 1 объект на 100 тыс. человек
%
37,8
37,4
37,1
36,9
36,9
36,8
36,7
36,7
36,5
Детские школы искусств, музыкальные школы
единиц
4
4
4
4
4
4
4
4
4

мест
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
1675
обеспеченность (на 1 тыс. детей 1 - 9 кл.)
мест
64,4
62,5
61,4
60,3
60,1
59,8
58,9
58,2
58,1
норматив - 120 мест
%
53,7
52,1
51,2
50,3
50,1
49,8
49,1
48,5
48,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В прогнозируемом периоде развитие физической культуры и спорта будет направлено на формирование здорового образа жизни, увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города.
С целью привлечения горожан, и прежде всего молодежи, к занятиям физической культурой и спортом в 2015 году в микрорайонах города установлено 17 плоскостных спортивных сооружений, в том числе: 8 многофункциональных спортивных площадок, 5 гимнастических городков, 4 турниковых комплекса для занятия Street Workout. На спортивных площадках в летнее время года дети и подростки смогут заниматься футболом, стритболом и баскетболом, в зимний период - хоккеем.
Количество спортивных сооружений (с учетом образовательных организаций) по оценке в 2015 году увеличится до 268 единиц, в том числе: 88 физкультурно-спортивных залов, 20 бассейнов, 76 плоскостных сооружений, 2 тира, 1 крытый тренировочный хоккейный корт, 1 стадион, 1 лыжная база и 79 других спортивных сооружений (спортивные залы с площадью менее 140 кв. м). Уровень обеспеченности населения города спортивными объектами возрастет на 0,5% и составит 13,3% к нормативу. Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного назначения увеличится на 5%, или до 6827 человек.
В результате проведенной работы количество занимающихся физической культурой возрастет до 58,8 тыс. человек (102% к уровню 2014 года). Каждый четвертый житель города ведет активный образ жизни и занимается спортом.
В целях создания условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, действует программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014 - 2020 годы", на реализацию мероприятий которой в 2015 году выделено более 700 млн. руб.
По прогнозу в 2016 году планируется установить 2 гимнастические площадки, в результате единовременная пропускная способность увеличится до 6867 человек. Количество занимающихся возрастет на 2%, или до 60 тыс. человек. В последующие годы количество спортивных сооружений останется на уровне 2016 года.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, физкультурно-спортивными залами и бассейнами в прогнозируемом периоде в связи с ростом численности населения города уменьшится до 13,2%, 40,8% и 15,1% соответственно.
В 2015 году планируется проведение около 300 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в которых примут участие более 20 тыс. человек. Для дальнейшего привлечения населения города к активным занятиям спортом в среднесрочной перспективе проведение массовых спортивных мероприятий будет продолжено. По итогам участия в соревнованиях различного уровня, нижневартовским спортсменам в 2015 году присвоено 2728 спортивных разрядов, 17 званий мастер спорта России.
Открытие Центра тестирования комплекса "Готов к труду и обороне" в 2016 году позволить принять выполнение норм ГТО у 6 тыс. учащихся образовательных организаций города. В среднесрочной перспективе к 2018 году процент выполнения норм ГТО по всем категориям населения города составит 7%.
По прогнозу в 2016 году планируется выполнение спортсменами города 2800 спортивных разрядов, 18 званий Мастер спорта России, 1 звание Мастер спорта России международного класса, 1 почетное спортивное звание Заслуженный мастер спорта России.
Состояние детско-юношеского спорта характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций. В городе работают 6 детско-юношеских спортивных школ, где в 2015 году занимаются 11,7 тыс. детей.
По прогнозу в 2016 - 2018 годах количество занимающихся в спортивных школах увеличится и к 2018 году составит 12,3 тыс. человек, в том числе на бесплатной основе - 9 тыс. человек.

Наличие и обеспеченность объектами физической
культуры и спорта

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
отчет
отчет
оценка
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Спортивные сооружения - всего (с учетом образовательных организаций) <*>
единиц
253
252
268
270
270
270
270
270
270
единовременная пропускная способность
человек
6477
6502
6827
6867
6867
6867
6867
6867
6867
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
человек в день
24,5
24,3
25,3
25,3
25,3
25,2
25,2
25,2
25,1
норматив - 190 единовременной пропускной способности на 1 тыс. жителей
%
12,9
12,8
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,2
Физкультурно-спортивные залы
единиц
90
88
88
88
88
88
88
88
88
(с учетом образовательных организаций)
кв. м
39802
39125
39125
39125
39125
39125
39125
39125
39125
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
150,4
146,4
145,2
144,4
144,3
143,8
143,5
143,4
142,9
норматив - 350 кв. м
%
43,0
41,8
41,5
41,3
41,2
41,1
41,0
41,0
40,8
Др. спортивные сооружения (спортивные залы с площадью менее 140 кв. м)
единиц
79
79
79
79
79
79
79
79
79
Бассейны
единиц
20
20
20
20
20
20
20
20
20
(с учетом образовательных организаций)
кв. м зеркала воды
3092
3092
3092
3092
3092
3092
3092
3092
3092
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
11,7
11,6
11,5
11,4
11,4
11,4
11,3
11,3
11,3
норматив - 75 кв. м
%
15,6
15,5
15,3
15,2
15,2
15,2
15,1
15,1
15,1
единовременная пропускная способность
человек
423
423
423
423
424
425
426
423
423
Стадион
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
количество мест
мест
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

кв. м
42756
42756
42756
42756
42756
42756
42756
42756
42756
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
161,6
160,0
158,7
157,8
157,7
157,2
156,8
156,7
156,2
норматив - 1949,4 кв. м
%
8,3
8,2
8,1
8,1
8,1
8,1
8,0
8,0
8,0
Плоскостные спортивные сооружения (с учетом образовательных организаций)
единиц
59
60
76 <**>
78 <***>
78
78
78
78
78
в том числе:










Площадки
единиц
41
42
58
60
60
60
60
60
60
Поля
единиц
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Крытый тренировочный хоккейный корт (с искусственным льдом)
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Лыжная база
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Тиры
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Детские юношеские спортивные школы - всего
единиц
6
6
6
6
6
6
6
6
6

мест
8176
8420
8504
8833
8833
8921
8921
9010
9010
Всего занимается подростков
человек
11200
11535
11650
12055
12100
12166
12221
12293
12343
Всего занимается спортом
человек
54717
57695
58849
59981
60026
61171
61226
62401
62451

--------------------------------
<*> Данные представлены управлением по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска в соответствии с формой 1-ФК.
<**> Увеличение показателя "плоскостные спортивные сооружения" связано с установкой в городе 17 плоскостных спортивных объектов, один из них установлен вместо устаревшего открытого хоккейного корта.
<***> Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений планируется в связи с установкой 2 гимнастических площадок.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Основным направлением развития сферы социальной защиты населения является обеспечение доступности для населения основных социальных услуг и социального обслуживания, адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2015 году количество учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе составит 9 единиц. В 2016 году количество учреждений сократится до 8 единиц в связи с ликвидацией АУ ХМАО - Югры "Центр комплексной реабилитации ветеранов боевых действий "Возрождение".
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города, в 2015 году составит 63,8 тыс. человек. По прогнозу в 2018 году количество граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города, увеличится до 64 тыс. человек.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов в 2015 году составит 3,2 места на 10 тыс. населения. По прогнозу в 2016 - 2018 годах в связи с ростом численности населения города обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов уменьшится до 3,1 места на 10 тыс. населения.
В прогнозируемом периоде в комплексном центре социального обслуживания населения "Диалог" социальную помощь окажут 14,5 тыс. нуждающимся.
Филиал казенного учреждения ХМАО - Югры "Центр социальных выплат" продолжит работу по оказанию единовременной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Адресную социальную помощь в 2016 - 2018 годах планируется предоставлять ежегодно 6,7 тысячам граждан.
В центре социальной помощи семье и детям "Кардея" продолжит работу отделение временного пребывания несовершеннолетних. С целью преодоления трудностей в общении с ребенком в центре проводятся тренинги "Взаимодействие родителей и детей". Для беременных женщин реализуется программа "Под крылом аиста" для преодоления трудностей, связанных с ожиданием ребенка.
По оценке в 2015 году различную социальную помощь в центре социальной помощи семье и детям "Кардея" окажут более 28 тыс. человек. В среднесрочной перспективе количество граждан, обратившихся за социальной поддержкой, не изменится.
"Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси" в 2015 году были проведены мастер-классы с работниками из реабилитационных центров городов Лангепас, Ханты-Мансийск и Нефтеюганск по внедрению и реализации инновационных программ, в том числе по технологии грудничкового плавания, технологии Войта-терапии и диагностике раннего развития ребенка с использованием компьютерных программ KID и RCDI, информационно-компьютерных технологий в реабилитации детей с задержкой психоречевого развития, технологии ритмики и логоритмики.
В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания в перспективе предусмотрены мероприятия, направленные на структурные преобразования социальной защиты населения. Предусмотрено совершенствование подходов при предоставлении мер социальной поддержки, развитие новых форм и видов услуг, оптимизация и реорганизация социальных служб, внедрение инновационных, малозатратных, стационарозамещающих технологий.
Для повышения качества жизни неработающих пенсионеров в 2015 году будет оказана социальная поддержка за счет средств городского бюджета в сумме более 60,0 млн. рублей. В 2016 - 2018 годах планируется увеличить социальную поддержку до 65,5 млн. рублей.
В 2015 году на социальную поддержку отдельных категорий граждан в рамках "Комплексной программы социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013 - 2015 годы", будет направлено около 431,4 млн. рублей. На выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015 - 2020 годы" будет направлено 11 млн. рублей.
В целях повышения доступности и качества предоставления государственных услуг жителям города, в том числе льготным категориям населения, все услуги в сфере социальной защиты населения предоставляются через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Показатели социального обеспечения по городу Нижневартовску

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
отчет
отчет
оценка
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения - всего
человек
64815
63544
63800
64000
64000
64000
64000
64000
64000

человек на 1 тыс. населения
245,0
237,8
236,8
236,2
236,0
235,3
234,8
234,6
233,7
в том числе по категориям:










престарелые одинокие граждане
человек
215
298
300
300
300
300
300
300
300
инвалиды - всего
человек
7962
7554
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
в т.ч. дети-инвалиды
человек
619
766
750
745
745
745
745
745
745
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов БУ ХМАО - Югры "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада"
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
мест
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Число проживающих в домах-интернатах
человек
108
90
90
90
90
90
90
85
85
в т.ч. детей-инвалидов
человек
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспеченность:
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 тыс. населения
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
Комплексные Центры социального обслуживания БУ ХМАО - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог"
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания - всего
человек
23304
23100
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
Количество малоимущих, получивших адресную социальную помощь
семей
1933
1622
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
человек
6429
5600
6660
6660
6660
6660
6660
6660
6660
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты)
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
в том числе:










БУ ХМАО - Югры "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок" <*>
ед.
-
-
1
1
1
1
1
1
1
БУ ХМАО - Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Кардея"
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество граждан, получающих социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям
человек
34000
34000
28398
28398
28398
28398
28398
28398
28398
Общая численность граждан, получающих социальную помощь в социальных учреждениях на платной основе - всего
человек
17498
2498
2379
2140
2140
2140
2140
2140
2140
АУ ХМАО - Югры "Центр комплексной реабилитации ветеранов боевых действий "Возрождение"
человек
111
132
306
0 <***>
0
0
0
0
0
БУ ХМАО - Югры "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов "Луч" <**>
человек
-
-
-
70
70
70
70
70
70
УСО ХМАО - Югры "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси"
человек
728
807
450
450
450
450
450
450
450
АУ ХМАО - Югры "Социально-оздоровительный центр семьи и детей Голубое озеро"
человек
14576
0
0
0
0
0
0
0
0
УСО ХМАО - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог"
человек
2059
1439
1510
1510
1510
1510
1510
1510
1510
УСО ХМАО - Югры "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада"
человек
124
120
113
110
110
110
110
110
110
Детские дома казенное образовательное учреждение ХМАО - Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом "Аистенок"
ед.
1
1
-
-
-
-
-
-
-
мест
68
68
-
-
-
-
-
-
-
Число воспитанников - всего
человек
106
68
-
-
-
-
-
-
-
Филиал КУ ХМАО - Югры "Центр социальных выплат"
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
человек
6429
5600
6660
6660
6660
6660
6660
6660
6660

--------------------------------
<*> Казенное образовательное учреждение ХМАО - Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом "Аистенок" перепрофилирован с 01.09.2015 в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок".
<**> КУ ХМАО - Югры "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч" перепрофилирован в БУ ХМАО - Югры "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов "Луч".
<***> В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 25.09.2015 № 539-рп будет закрыт АУ ХМАО - Югры "Центр комплексной реабилитации ветеранов боевых действий "Возрождение".

Наличие и обеспеченность объектами социального обслуживания

Показатели
Единицы измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
отчет
отчет
оценка
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Среднегодовое население
тыс. чел.
264,6
267,2
269,4
271
271,2
272,0
272,6
272,8
273,8
Детей (от 0 до 17 лет)
человек
61341
63415
65543
67505
67523
69691
69756
71730
71873
Учреждения социального обслуживания ХМАО - Югры, всего:
единиц
10
9
9
8 <*>
8
8
8
8
8
в том числе:










Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок"
единиц
-
-
1
1
1
1
1
1
1
мест
-
-
42
42
42
42
42
42
42
обеспеченность (на 1 тыс. детей)
мест
-
-
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
норматив - 1 объект на 10 тыс. детей
%
-
-
15,3
14,8
14,8
14,3
14,3
13,9
13,9
Детский дом "Аистенок"
единиц
1
1
-
-
-
-
-
-
-
мест
99
68
-
-
-
-
-
-
-
Центр социальной помощи семье и детям "Кардея"
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
мест
37
43
43
43
43
43
43
43
43
норматив - 1 объект на 50 тыс. жителей
%
18,9
18,7
18,6
18,5
18,4
18,4
18,3
18,3
18,3
Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог"
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
обслуж.
23304
23100
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси"
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
мест
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Центр комплексной реабилитации ветеранов боевых действий "Возрождение"
единиц
1
1
1
-
-
-
-
-
-
обеспеченность 1 объект на город
мест
41
41
41
-
-
-
-
-
-
Центр социальной адаптации "Феникс"
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
обеспеченность 1 объект на город
мест
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Комплексный социальной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч"
единиц
1
1
-
-
-
-
-
-
-
обеспеченность 1 объект на город
мест
62
62
-
-
-
-
-
-
-
Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов "Луч" (с 01.03.2015)

-
-
1
1
1
1
1
1
1
обеспеченность 1 объект на город
мест
-
-
86
86
86
86
86
86
86
Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада"
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
обеспеченность 1 объект на город
мест
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Социально-оздоровительный центр "Голубое озеро"
единиц
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Филиал КУ ХМАО - Югры "Центр социальных выплат"
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
обслуж.
20000
32695
36646
34000
34000
34000
34000
34000
34000
Протезно-ортопедический комбинат
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
единиц
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
норматив - 1 объект на 250 тыс. жителей
%
94,3
93,5
92,6
92,6
92,6
91,7
91,7
91,7
90,9

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА В 2016 - 2018 ГОДАХ

Ключевые направления социально-экономического развития города содержатся в документах стратегического планирования, Плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Нижневартовске на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов.
В макроэкономике:
- формирование благоприятного инвестиционного климата и реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города;
- развитие малого и среднего предпринимательства, как условие устойчивого экономического роста и одновременно как фактора обеспечения социальной стабильности, стимулирования конкуренции;
- привлечение частных инвестиций, повышение их роли в обеспечении экономического роста;
- сохранение и развитие промышленного потенциала города на основе комплексного решения задач по созданию условий для устойчивого экономического развития.
В развитии городской инфраструктуры и систем жизнеобеспечения:
- строительство новых и расширение пропускной способности существующих автомобильных дорог города;
- оптимизация схемы транспортной доступности города;
- повышение доступности жилья за счет жилищной и земельной ипотеки, создания рынка арендного жилья;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, внедрение энергосберегающих технологий.
В развитии человеческого капитала:
- создание равных условий доступа негосударственным организациям к оказанию социальных услуг, финансируемых из бюджета - это основополагающий фактор развития муниципально-частного партнерства в социальной сфере;
- выполнение социальных обязательств перед гражданами, сохранение достигнутого уровня адресной социальной защищенности льготных категорий горожан, предоставление качественных социальных услуг и поддержки малообеспеченной категории граждан;
- повышение качества и доступности услуг сферы образования, одним из важных требований становится непрерывность образования;
- дальнейшее развитие системы образования, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые образовательные подходы на практике;
- обеспечение повышения качества услуг сферы культуры и физической культуры и спорта.
В системе муниципального управления:
- повышение эффективности использования бюджетных средств за счет оптимизации бюджетной сети и повышения качества и эффективности оказания муниципальных услуг;
- повышение эффективности муниципальных программ, ответственности за достижение конечных результатов;
- повышение качества муниципальной службы и системы подготовки муниципальных служащих;
- совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами.
В результате реализации комплекса мер, запланированных на среднесрочную перспективу, прогнозируются следующие тенденции социально-экономического развития города в 2018 году по сравнению с 2014 годом:
- рост индекса промышленного производства строительных материалов (107,2%); производства нефтепродуктов (104,5%); производства машин и оборудования (104,6%); производства пищевых продуктов (107,3%);
- увеличение количества малых и средних предприятий на 6,2% или с 2901 до 3082 единиц;
- увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике города с 35,3% до 37,9%;
- увеличение оборота малых и средних предприятий в сопоставимых ценах на 10,1%;
- увеличение обеспеченности населения жильем с 18,9 кв. м до 20,3 кв. м на 1 жителя;
- рост оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя с 329,5 тыс. рублей до 393,6 тыс. рублей;
- сохранение на протяжении всего прогнозного периода зарегистрированной безработицы на уровне 0,12% от численности экономически активного населения;
- увеличение среднегодовой численности постоянного населения на 2,5%, или до 273,8 тыс. человек;
- увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на 15,2%, или до 18,7 тыс. человек;
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием на 25,3%, или с 22,6 тыс. человек до 38,1 тыс. человек;
- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на 8,3%, или с 57,7 тыс. человек до 62,5 тыс. человек;
- увеличение среднего дохода пенсионера на 45,1%.
Реализация приоритетов будет обеспечиваться последовательным решением задач социально-экономического развития города. Основным инструментом достижения запланированных в прогнозе результатов является система государственных и муниципальных программ. В среднесрочной перспективе предусмотрена реализация 26 муниципальных программ, на выполнение которых в 2016 - 2018 годах за счет всех источников финансирования планируется направить 44,2 млрд. рублей.

Перечень муниципальных программ города Нижневартовска,
планируемых к реализации в прогнозируемый период

1. Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2015 - 2020 годах"
2. Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы"
3. Программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы"
4. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"
5. Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015 - 2020 годы"
6. Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015 - 2020 годы"
7. Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015 - 2020 годы"
8. Программа "Молодежь Нижневартовска на 2015 - 2020 годы"
9. Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы"
10. Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015 - 2020 годы"
11. Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы"
12. Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы"
13. Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы"
14. Программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы"
15. Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы"
16. Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы"
17. Программа "Развитие физической культуры и массового спорта города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы"
18. Программа "Электронный Нижневартовск на 2014 - 2016 годы"
19. Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016 - 2020 годах"

20. Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015 - 2016 годы"
21. Программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы"
22. Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска, на 2015 - 2017 годы"
23. Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы"
24. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года"
25. Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы"
26. Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы"

Основные показатели прогноза социально-экономического
развития города Нижневартовска на 2016 год и на плановый
период до 2018 года

Показатели
Единицы измерения
отчет
отчет
оценка
прогноз
2013
2014
2015
2016

2017
2018

вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
I. Демографические показатели










Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего
тыс. человек
264,6
267,2
269,4
271,0
271,2
272,0
272,6
272,8
273,8

в % к предыдущему году
101,4
101,0
100,8
100,6
100,7
100,4
100,5
100,3
100,4
Численность постоянного населения на начало года
человек
263228
265994
268456
270422
270422
271639
271960
272441
273212
Естественное движение










Число родившихся
человек
4605
4623
4676
4737
4755
4803
4850
4879
4957
Число умерших
человек
1674
1718
1759
1810
1799
1857
1835
1899
1868
Естественный прирост, убыль
человек
2931
2905
2917
2927
2956
2946
3015
2980
3089
Миграционное движение










Число прибывших (+)
человек
13885
13296
12987
12534
12701
12359
12472
12402
12328
Число выбывших (-)
человек
14050
13739
13938
14244
14119
14503
14235
14582
14212
Миграционное сальдо (+,-)
человек
-165
-443
-951
-1710
-1418
-2144
-1763
-2180
-1884
Численность постоянного населения на конец года
человек
265994
268456
270422
271639
271960
272441
273212
273241
274417
II. Промышленное производство










Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E) <*>
млн. руб. в ценах соответствующих лет
334259,1
307192,6
95287,5
101685,1
100583,3
109682,9
113380,8
112432,1
119138,1
Индекс промышленного производства (C + D + E)
% к предыдущему году
78,4
89,4
27,1
93,2
94,4
95,8
97,2
98,3
99,9
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
млн. руб. в ценах соответствующих лет
307333,0
277000,7
61560,3
64448,9
63097,2
69196,2
71968,7
68597,1
73598,3
Индекс производства
% к предыдущему году
76,9
88,0
19,4
89,4
90,9
92,8
94,6
96,4
98,4
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
107,4
102,4
114,6
117,1
112,8
115,7
120,6
102,8
103,9
Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
млн. руб. в ценах соответствующих лет
307221,3
276865,4
61290,0
64145,9
62788,1
68873,2
71633,4
68252,8
73236,3
Индекс производства
% к предыдущему году
76,9
88,0
19,3
89,3
90,9
92,8
94,6
96,4
98,4
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
107,4
102,4
114,7
117,2
112,7
115,7
120,6
102,8
103,9
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
млн. руб. в ценах соответствующих лет
111,7
135,3
270,3
303,0
309,1
323,0
335,3
344,3
362,0
Индекс производства
% к предыдущему году
197,3
110,4
170,0
101,8
103,2
102,3
103,7
102,9
104,3
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
111,9
109,7
117,5
110,1
110,8
104,2
104,6
103,6
103,5
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
6125,2
9122,5
10577,8
11653,7
11826,9
12616,6
13237,8
13462,4
14562,1
Индекс производства
% к предыдущему году
99,1
137,1
102,0
100,3
101,1
100,8
101,9
101,2
102,5
Индекс-дефлятор

103,3
108,6
113,7
109,8
110,6
107,4
109,8
105,4
107,3
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
млн. руб. в ценах соответствующих лет
784,8
801,8
973,6
1045,1
1045,4
1113,6
1120,7
1186,7
1202,7
Индекс производства
% к предыдущему году
77,4
92,0
101,7
100,7
101,2
100,9
101,9
101,2
102,3
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
107,2
111,0
119,4
106,6
106,1
105,6
105,2
105,3
104,9
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева
млн. руб. в ценах соответствующих лет
50,4
37,1
46,6
48,3
48,7
50,9
51,7
54,2
55,4
Индекс производства
% к предыдущему году
93,9
62,1
100,6
100,3
101,0
100,9
101,7
101,2
102,3
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
97,6
118,6
124,9
103,3
103,5
104,5
104,3
105,2
104,7
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
млн. руб. в ценах соответствующих лет
81,9
87,1
128,2
138,1
138,5
144,6
146,1
151,4
154,8
Индекс производства
% к предыдущему году
89,7
97,4
100,3
100,0
100,8
100,4
101,5
100,9
102,4
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
109,1
109,2
146,8
107,7
107,2
104,3
103,9
103,8
103,5
Подраздел DF: Производство нефтепродуктов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2008,4
2609,0
2718,8
3254,9
3217,4
3668,7
3996,5
3904,6
4594,1
Индекс производства
% к предыдущему году
102,4
102,7
100,2
99,6
100,8
100,1
101,4
100,5
102,0
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
101,1
126,5
104,0
120,2
117,4
112,6
122,5
105,9
112,7
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2,8
5,9
7,3
7,8
8,0
8,1
8,4
8,3
8,7
Индекс производства
% к предыдущему году
44,0
197,1
101,5
100,5
101,7
100,9
102,2
101,4
102,8
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
96,5
106,9
121,4
106,5
107,3
102,9
103,2
101,4
101,0
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
682,5
845,9
915,5
991,3
1017,5
1057,1
1109,8
1127,1
1205,7
Индекс производства
% к предыдущему году
176,9
123,2
99,2
101,1
103,0
100,7
102,7
100,3
102,2
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
109,0
100,6
109,1
107,1
107,9
105,9
106,2
106,3
106,3
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
108,6
871,0
1138,9
1269,3
1274,3
1385,8
1400,7
1510,3
1536,9
Индекс производства
% к предыдущему году
101,5
784,0
114,0
101,5
101,9
102,9
103,6
103,4
104,1
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
94,2
102,3
114,7
109,8
109,8
106,1
106,1
105,4
105,4
38.9: Производство машин и оборудования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1651,4
2166,5
2652,1
2779,4
2905,0
2918,8
3069,1
3083,1
3274,5
Индекс производства
% к предыдущему году
100,1
132,7
101,0
100,0
100,4
100,3
101,1
100,6
102,0
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
106,8
98,9
121,2
104,8
109,1
104,7
104,5
105,0
104,6
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
644,0
957,2
1168,2
1232,8
1288,5
1306,2
1372,1
1397,6
1474,0
Индекс производства
% к предыдущему году
97,2
150,3
100,7
100,7
101,1
101,2
101,9
101,9
102,7
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
106,8
98,9
121,2
104,8
109,1
104,7
104,5
105,0
104,6
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Индекс производства
% к предыдущему году
65,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
106,8
98,9
121,2
104,8
109,1
104,7
104,5
105,0
104,6
Подраздел DN: Прочие производства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
109,9
741,0
828,6
886,7
883,6
962,8
962,7
1039,1
1055,3
Индекс производства
% к предыдущему году
44,0
584,3
101,2
100,1
100,6
101,1
102,4
102,2
104,3
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
113,9
115,4
110,5
106,9
106,0
107,4
106,4
105,6
105,1
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб. в ценах соответствующих лет
20800,9
21069,4
23149,4
25582,5
25659,2
27870,1
28174,3
30372,6
30977,7
Индекс производства
% к предыдущему году
101,3
96,1
100,8
100,1
100,4
100,5
101,2
101,0
101,9
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
110,5
105,4
109,0
110,4
110,4
108,4
108,5
107,9
107,9
III. Агропромышленный комплекс










Объем продукции сельского хозяйства всех категорий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
894,3
998,3
879,1
1090,5
1126,5
1152,2
1193,7
1221,0
1266,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в % к предыдущему году
104,6
100,4
72,5
118,7
121,5
100,9
101,5
101,5
102,1
в том числе:










Растениеводство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
747,2
832,5
676,7
879,0
910,2
928,6
963,6
984,0
1021,2
Индекс производства продукции растениеводства
в % к предыдущему году
100,4
100,2
66,9
124,3
127,5
100,9
101,4
101,5
102,0
Животноводство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
147,1
165,8
202,4
211,5
216,3
223,7
230,1
237,0
245,3
Индекс производства продукции животноводства
в % к предыдущему году
131,5
101,3
100,5
100,7
101,3
101,0
101,9
101,5
102,6
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:










Продукция в сельскохозяйственных организациях
млн. руб. в ценах соответствующих лет
57,7
64,4
79,3
84,0
85,0
89,2
90,4
94,7
96,0
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях
в % к предыдущему году
130,8
100,4
101,4
101,3
101,6
101,5
101,9
101,7
102,2
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
млн. руб. в ценах соответствующих лет
94,5
106,7
132,1
140,5
142,5
150,0
152,8
160,1
163,6
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
в % к предыдущему году
129,3
101,5
101,9
101,8
102,3
102,0
102,7
102,2
103,0
Продукция в хозяйствах населения
млн. руб. в ценах соответствующих лет
742,1
827,2
667,7
866,0
899,0
913,0
950,4
966,1
1006,9
Индекс производства продукции в хозяйствах населения
в % к предыдущему году
100,4
100,2
66,4
124,1
127,6
100,7
101,3
101,4
102,0
IV. Транспорт










Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
км
111,8
111,8
117,3
117,3
117,3
117,3
117,3
117,3
117,3
V. Инвестиции










Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего <*>
млн. руб. в ценах соответствующих лет
76967,7
69304,4
36512,2
23748,7
25883,9
24697,8
27647,4
26220,1
29562,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
107,4
87,2
47,9
60,6
66,0
97,6
100,2
100,0
100,5

индекс-дефлятор, % к предыдущему году
106,0
103,3
110,1
107,3
107,4
106,5
106,6
106,2
106,4
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
76967,7
69304,4
36512,2
23748,7
25883,9
24697,8
27647,4
26220,1
29562,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
107,4
87,2
47,9
60,6
66,0
97,6
100,2
100,0
100,5

индекс-дефлятор, % к предыдущему году
106,0
103,3
110,1
107,3
107,4
106,5
106,6
106,2
106,4
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):










Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,30
0,04
0,10
0,08
0,09
0,08
0,09
0,09
0,10

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
56,6
12,9
227,0
74,6
83,8
93,9
98,0
101,0
103,4
Добыча полезных ископаемых
млн. руб. в ценах соответствующих лет
24903,3
35221,7
5816,9
6122,9
6503,5
6429,6
7175,3
6814,6
7665,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
54,9
136,9
15,0
98,1
104,1
98,6
103,5
99,8
100,4
в т.ч.










- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
млн. руб. в ценах соответствующих лет
24903,3
35221,7
5816,9
6122,9
6503,5
6429,6
7175,3
6814,6
7665,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
54,9
136,9
15,0
98,1
104,1
98,6
103,5
99,8
100,4
Обрабатывающие производства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
957,0
8612,9
8105,8
2194,8
2932,5
2122,7
2990,1
2276,6
3223,2

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
120,0
871,2
85,5
25,2
33,7
90,8
95,7
101,0
101,3
в т.ч.










- производство нефтепродуктов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
527,0
8069,7
7729,7
1824,7
2548,6
1733,4
2581,0
1859,3
2779,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
129,0
1482,3
87,0
22,0
30,7
89,2
95,0
101,0
101,2
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
8,7
6,8
5,2
3,7
3,8
3,9
4,1
4,1
4,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
70,1
75,7
69,1
66,6
68,4
99,0
101,2
100,0
101,5
- производство машин и оборудования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
367,6
481,5
336,6
340,6
352,5
359,1
376,5
385,2
409,0

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
114,2
126,8
63,5
94,3
97,5
99,0
100,2
101,0
102,1
- прочие производства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
53,7
54,9
34,3
25,8
27,5
26,3
28,5
28,0
30,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
97,9
99,0
56,7
70,1
74,7
95,7
97,2
100,2
101,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2615,5
2181,4
2284,0
2401,8
2494,8
2560,4
2715,3
2768,1
2955,5

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
179,4
80,7
95,1
98,0
101,7
100,1
102,1
101,8
102,3
Строительство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1024,4
1439,4
1587,9
1652,8
1714,0
1730,3
1839,9
1828,3
1977,2

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
89,2
136,0
100,2
97,0
100,5
98,3
100,7
99,5
101,0
Оптовая и розничная торговля
млн. руб. в ценах соответствующих лет
552,8
322,8
124,7
113,1
118,6
114,9
125,5
125,5
138,0

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
186,2
56,5
35,1
84,5
88,5
95,4
99,3
102,8
103,3
Гостиницы и рестораны
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1,0
9,4
8,0
7,3
7,6
7,4
7,9
7,7
8,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
15,5
910,0
77,3
85,0
88,5
95,2
97,5
98,0
99,9
Транспорт и связь
млн. руб. в ценах соответствующих лет
36006,1
9715,7
8686,0
1304,8
1679,2
1188,1
1578,8
1177,4
1594,2

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
226,3
26,1
81,2
14,0
18,0
85,5
88,2
93,3
94,9
Финансовая деятельность
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1846,2
1408,3
1207,9
972,0
1115,6
973,1
1165,5
1033,4
1245,0

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
857,2
73,8
77,9
75,0
86,0
94,0
98,0
100,0
100,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
млн. руб. в ценах соответствующих лет
8220,6
8913,1
7418,9
8048,0
8302,5
8639,7
8974,4
9267,1
9672,9

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
150,1
105,0
75,6
101,1
104,2
100,8
101,4
101,0
101,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
млн. руб. в ценах соответствующих лет
42,3
73,9
51,8
41,7
47,8
41,8
50,7
44,3
54,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
64,6
169,3
63,7
75,0
85,9
94,1
99,5
99,8
100,3
Образование
млн. руб. в ценах соответствующих лет
388,1
460,3
570,6
224,1
269,7
183,3
260,7
123,8
194,2

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
129,8
114,8
112,6
36,6
44,0
76,8
90,7
63,6
70,0
Здравоохранение и представление социальных услуг
млн. руб. в ценах соответствующих лет
305,6
787,1
520,0
542,3
572,4
578,1
628,5
617,0
689,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
73,1
249,3
60,0
97,2
102,5
100,1
103,0
100,5
103,1
Предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг
млн. руб. в ценах соответствующих лет
104,5
158,4
129,6
123,0
125,6
128,3
134,7
136,2
144,8

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
48,5
146,7
74,3
88,5
90,2
97,9
100,6
100,0
101,0
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по источникам финансирования:










Собственные средства предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
50847,0
59610,1
29595,5
17404,2
19249,2
18102,7
20583,3
19279,0
22007,0

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
85,9
113,5
45,1
54,8
60,6
97,7
100,3
100,3
100,5
Привлеченные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
26120,7
9694,3
6916,7
6344,5
6634,7
6595,1
7064,1
6941,1
7555,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
209,3
35,9
64,8
85,5
89,3
97,6
99,9
99,1
100,5
из них:










- кредиты банков
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1661,2
1087,5
842,0
754,0
789,0
791,0
841,0
838,5
898,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
182,8
63,4
70,3
83,5
87,2
98,5
100,0
99,8
100,4
- заемные средства других организаций
млн. руб. в ценах соответствующих лет
21490,6
3523,0
2144,0
1898,0
2008,0
1972,0
2145,0
2094,0
2294,0

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
263,3
15,9
55,3
82,5
87,2
97,6
100,2
100,0
100,5
- бюджетные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1538,4
2193,7
1971,2
2056,8
2129,3
2155,0
2287,5
2247,2
2454,0

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
100,3
138,0
81,6
97,2
100,6
98,4
100,8
98,2
100,8
в том числе:










из федерального бюджета
млн. руб. в ценах соответствующих лет
152,0
133,1
78,6
81,0
82,8
84,6
87,6
88,6
92,7

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
190,9
84,8
53,6
96,0
98,1
98,1
99,2
98,6
99,5
из бюджетов субъектов Федерации
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1386,4
2060,6
1892,6
1975,8
2046,5
2070,4
2199,9
2158,6
2361,3

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
95,4
143,9
83,4
97,3
100,7
98,4
100,8
98,2
100,9
- в т.ч. из местного бюджета
млн. руб. в ценах соответствующих лет
405,9
389,0
436,1
455,8
468,3
474,5
499,2
490,2
531,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
126,3
92,8
101,8
97,4
100,0
97,7
100,0
97,3
100,0
- в т.ч. из окружного бюджета (в том числе программа "Сотрудничество")
млн. руб. в ценах соответствующих лет
980,5
1671,6
1456,5
1520,0
1578,2
1595,9
1700,7
1668,4
1830,2

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
86,6
165,0
79,1
97,3
100,9
98,6
101,1
98,4
101,1
- прочие
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1430,5
2890,1
1959,5
1635,7
1708,4
1677,1
1790,6
1761,4
1908,5

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
83,5
195,6
61,6
77,8
81,2
96,3
98,3
98,9
100,2
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
15061,8
20366,1
20791,6
21617,0
22186,1
22607,7
23694,7
24124,0
25582,9

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
76,6
129,5
95,5
97,9
100,1
98,2
100,0
100,1
101,0

индекс-дефлятор, % к предыдущему году
105,6
104,4
106,9
106,2
106,6
106,5
106,8
106,6
106,9
VI. Труд










Численность трудовых ресурсов
тыс. человек
177,3
176,9
176,7
175,0
176,5
174,1
176,3
173,5
176,2
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
тыс. человек
132,4
128,2
124,2
124,3
124,9
124,7
125,7
125,2
126,5
Из численности занятых всего:










- на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности
тыс. человек
35,56
35,50
34,34
34,35
34,48
34,38
34,65
34,45
34,85
- в общественных объединениях и организациях
тыс. человек
0,31
0,31
0,30
0,29
0,30
0,29
0,30
0,29
0,30
- на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности
тыс. человек
2,37
2,39
2,31
2,30
2,32
2,31
2,34
2,32
2,37
- в предприятиях с иностранным участием
тыс. человек
6,35
6,40
6,19
6,17
6,21
6,18
6,25
6,20
6,31
- в частном секторе - всего
тыс. человек
87,81
83,60
81,06
81,19
81,59
81,54
82,16
81,94
82,67
в том числе:










- в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)
тыс. человек
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
- на частных предприятиях
тыс. человек
72,41
68,10
65,36
65,59
65,69
65,84
65,96
66,14
66,27
- индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан (включая личное подсобное хозяйство)
тыс. человек
15,20
15,30
15,50
15,40
15,70
15,50
16,00
15,60
16,20
Учащиеся с отрывом от производства
тыс. человек
14,9
14,8
14,9
14,9
15,1
15,0
15,2
15,2
15,4
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой
тыс. человек
14,4
14,7
14,9
14,8
15,0
14,9
15,1
15,1
15,3
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
тыс. человек
0,160
0,175
0,220
0,210
0,195
0,210
0,195
0,210
0,195
Среднесписочная численность работающих на территориально обособленных подразделениях предприятий города
тыс. человек
15,6
19,2
22,7
21,0
21,5
19,5
20,3
18,0
19,0
Численность работников предприятий и организаций - всего
тыс. человек
117,0
112,7
108,5
108,7
109,0
109,0
109,5
109,4
110,1
VII. Денежные доходы и расходы населения










Доходы - всего
млн. руб.
113152,1
121059,1
126146,5
133465,4
134778,1
141018,7
143902,0
148858,2
153937,7
в том числе:










оплата труда
млн. руб.
64950,0
67150,0
68828,8
73784,5
74059,8
78949,4
79540,2
83844,3
84869,4
социальные трансферты - всего
млн. руб.
17380,4
19333,1
21982,8
24097,2
24450,2
25867,4
26762,2
27984,5
29636,1
в т.ч. пенсии
млн. руб.
12654,1
13232,8
15596,4
17558,9
17737,8
19135,4
19654,0
21013,8
22045,3
доходы от собственности, предпринимательской деятельности и др. виды доходов
млн. руб.
30821,7
34576,0
35334,9
35583,7
36268,1
36201,9
37599,6
37029,4
39432,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения
% к предыдущему году
101,3
100,3
92,9
100,1
100,8
100,3
100,9
100,4
101,0
Расходы и сбережения - всего
млн. руб.
131748,2
142125,9
145614,4
151228,3
154411,6
158021,5
164029,6
165989,5
175515,8
в том числе:










покупка товаров и оплата услуг
млн. руб.
103769,8
110388,4
114424,1
119861,3
122012,0
126708,1
130237,7
133869,3
138654,8
обязательные платежи и разнообразные взносы
млн. руб.
20294,8
22250,5
19962,1
19684,6
20878,2
19507,3
21946,7
20170,6
24332,8
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.)
млн. руб.
7683,6
9487,0
11228,2
11682,4
11521,4
11806,1
11845,2
11949,6
12528,2
Среднемесячный доход на душу населения
рублей
35636,2
37755,5
39020,8
41041,0
41414,1
43204,3
43990,6
45472,3
46852,2
Среднемесячная заработная плата 1 работающего
рублей
46260,7
49652,5
52863,9
56565,9
56620,6
60358,9
60532,9
63866,8
64236,6
Среднемесячный размер пенсии
рублей
15309,2
16635,4
18581,7
20774,3
20718,6
22415,5
22396,8
24276,0
24390,1
Среднемесячный доход пенсионера
рублей
15862,8
17164,8
19106,2
21299,2
21240,4
22942,0
22918,3
24804,6
24912,6
Социальные индикаторы










Темп роста номинальной оплаты труда
%
110,5
107,3
106,5
107,0
107,1
106,7
106,9
105,8
106,1
Индекс роста реальной оплаты труда
%
103,9
101,2
92,0
100,0
100,7
100,2
100,8
100,3
100,9
Темп роста денежных доходов населения
%
107,7
105,9
103,4
105,2
106,1
105,3
106,2
105,2
106,5
Индекс реальных денежных доходов населения
%
101,3
100,3
92,9
100,1
100,8
100,3
100,9
100,4
101,0
Темп роста пенсии
%
110,1
108,7
111,7
111,8
111,5
107,9
108,1
108,3
108,9
Среднемесячный бюджет прожиточного минимума










на душу населения
рублей
10749,0
11552,5
13366,2
14301,9
14221,7
15231,5
15089,2
16872,7
16667,5
трудоспособного населения
рублей
11511,3
12272,5
14168,2
15160,0
15075,0
16145,4
15994,6
17885,1
17667,6
пенсионеров
рублей
8751,0
9324,0
10826,7
11584,5
11519,6
12337,5
12222,3
13666,9
13500,7
детей
рублей
10305,3
11093,5
12831,6
13729,8
13652,8
14622,2
14485,6
16197,8
16000,8
Соотношение прожиточного минимума:










средней заработной платы
коэффициент
4,02
4,05
3,73
3,73
3,76
3,74
3,78
3,57
3,64
среднедушевого дохода
коэффициент
3,32
3,27
2,92
2,87
2,91
2,84
2,92
2,70
2,81
среднего дохода пенсионера
коэффициент
1,81
1,84
1,76
1,84
1,84
1,86
1,88
1,81
1,85
VIII. Потребительский рынок










Индекс потребительских цен за период с начала года
к соответствующему периоду предыдущего года, %
106,29
106,08
115,70
107,00
106,40
106,50
106,10
105,50
105,20
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
83563,6
88048,1
90601,5
93953,8
95947,0
98581,6
101821,6
103510,7
107779,9

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
105,7
101,2
88,4
97,3
100,0
98,8
100,4
100,3
101,1
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
в % к предыдущему году
106,1
104,1
116,4
106,6
105,9
106,2
105,7
105,0
104,7
Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах соответствующих лет
4084,3
4695,5
4932,9
5283,5
5295,8
5655,1
5697,5
6031,8
6113,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
94,3
107,6
90,8
100,1
100,9
100,5
101,4
101,1
102,0
Индекс цен на продукцию общественного питания
в % к предыдущему году
120,8
106,8
115,7
107,0
106,4
106,5
106,1
105,5
105,2
Объем платных услуг населению
млн. руб. в ценах соответствующих лет
16121,9
17644,8
18889,7
20624,0
20769,2
22471,4
22718,6
24326,8
24761,3

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
105,1
102,0
96,1
101,0
101,9
102,5
103,0
103,2
103,9
Индекс цен и тарифов на услуги
в % к предыдущему году
107,6
106,6
111,4
108,1
107,9
106,3
106,2
104,9
104,9
IX. Развитие отраслей социальной сферы










Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
128,6
177,3
117,8
142,0
153,0
144,0
155,0
145,0
157,0
в том числе за счет:










- средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета
тыс. кв. м общей площади
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов
тыс. кв. м общей площади
8,2
9,8
3,2
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)
кв. м на человека
18,5
18,9
19,1
19,4
19,6
19,7
19,9
20,1
20,3
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг
млн. руб.
5421,3
5867,3
6040,1
6464,7
6334,6
6900,9
6766,8
7346,2
7205,6
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг с учетом жилого фонда старой части города
%
97,4
97,4
97,4
97,4
97,4
97,4
97,4
97,4
97,4
Численность детей в дошкольных образовательных организациях
тыс. человек
13,996
16,225
17,746
18,371
18,691
18,696
18,696
18,696
18,696
Численность учащихся в организациях:










общеобразовательных
человек
29518
30001
31225
31991
31991
33575
33575
34213
35038
начального профессионального образования
тыс. человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
среднего профессионального образования
тыс. человек
4,93
4,96
5,15
5,24
5,24
5,30
5,30
5,15
5,15
высшего профессионального образования
тыс. человек
3,86
3,81
3,67
3,31
3,31
2,94
2,94
2,60
2,60
Выпуск специалистов организациями:










среднего профессионального образования
человек
906
1233
1051
1129
1129
1500
1500
1637
1637
высшего профессионального образования
человек
620
902
1017
977
977
991
991
964
964
Обеспеченность:










- больничными койками
коек на 10 тыс. населения
116,1
115,4
113,7
113,1
113
151,8
152,8
151,4
152,1
в том числе койками:










интенсивного лечения
коек на 10 тыс. населения
47,3
46,1
45,8
45,5
45,5
65,6
66,8
67,5
68,5
восстановительного лечения
коек на 10 тыс. населения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
для лечения хронических больных
коек на 10 тыс. населения
28,6
28,3
27,5
27,4
27,4
38,1
38,0
35,4
35,2
медико-социальной помощи
коек на 10 тыс. населения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
стационаров дневного пребывания
коек на 10 тыс. населения
17,7
18,7
18,5
18,4
18,4
18,3
18,3
18,3
18,3
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
209,2
207,2
205,5
204,3
204,1
203,5
203,1
202,9
202,2
в том числе:










дневными стационарами
посещений в смену на 10 тыс. населения
17,7
18,7
18,5
18,4
18,4
18,3
18,3
18,3
18,3
фельдшерско-акушерскими пунктами
посещений в смену на 10 тыс. населения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- врачами
человек на 10 тыс. населения
47,7
48,1
47,4
47,4
47,1
46,9
46,8
46,8
46,6
в том числе:










врачами общей практики (семейными врачами)
человек на 10 тыс. населения
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
средним медицинским персоналом
человек на 10 тыс. населения
134,5
134,0
133,6
132,8
132,7
132,3
132,0
131,9
131,4
- стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 тыс. населения
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
- общедоступными библиотеками
учреждений на 100 тыс. населения
7,2
6,7
6,7
6,3
6,3
5,9
5,9
5,9
5,8
- учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 100 тыс. населения
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
- дошкольными образовательными организациями
мест на 100 детей дошкольного возраста
55,6
56,1
57,1
57,7
58,7
57,5
57,4
56,4
56,1
Численность обучающихся в первую смену в дневных организациях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих организациях
%
85
85
83
82
82
81
81
82
83
город
%
85
85
83
82
82
81
81
82
83
село
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X. Охрана окружающей среды










Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
млн. руб.
74,8
116,9
131,0
136,8
140,7
142,8
150,3
150,9
161,0

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
14,7
151,3
101,8
97,3
100,0
98,0
100,2
99,5
100,7
XI. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении










Картофель
тыс. тонн
12,04
11,04
7,50
11,00
11,10
11,07
11,15
11,13
11,23
Овощи
тыс. тонн
2,51
2,48
1,76
2,49
2,51
2,53
2,54
2,56
2,59
Скот и птица
тыс. тонн
0,88
1,19
1,20
1,20
1,21
1,21
1,22
1,22
1,23
Молоко
тыс. тонн
0,545
0,638
0,642
0,644
0,645
0,645
0,647
0,647
0,649
Яйца
млн. штук
12,77
12,33
12,38
12,41
12,49
12,47
12,57
12,54
12,67
Древесина деловая <*>
тыс. плот. куб. м
41,2
149,2
151,0
149,5
153,7
151,0
157,5
153,9
162,5
Нефть, включая газовый конденсат <*>
тыс. тонн
24406,3
21276,9
2446,8
2172,8
2211,9
2005,5
2081,4
1923,2
2037,7
Газ естественный (природный) <*>
млн. куб. м
6895,6
5687,4
90,9
91,2
92,8
91,9
95,6
93,0
99,5
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные <*>
тыс. тонн
0,0014
0,0010
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0011
0,0013
Пиво <*>
тыс. дкл
133,3
122,5
122,8
123,3
123,9
124,0
125,4
125,0
127,4
Обувь <*>
тыс. пар
1,30
0,74
0,75
0,75
0,78
0,76
0,83
0,78
0,89
Пиломатериалы <*>
тыс. куб. м
4,3
3,6
3,5
3,5
3,6
3,6
3,7
3,7
4,1
Топливо дизельное <*>
тыс. тонн
516,2
538,6
543,4
540,7
551,0
540,7
561,5
542,9
575,5
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) <*>
млн. условных кирпичей
1,40
1,00
0,99
1,01
1,03
1,02
1,06
1,02
1,08
Электроэнергия <*>
млн. кВт. ч
488,9
235,0
235,5
236,4
237,6
237,8
240,9
239,7
245,5
в том числе вырабатываемая:










ТЭС
млн. кВт. ч
488,9
235,0
235,5
236,4
237,6
237,8
240,9
239,7
245,5

--------------------------------
<*> - по крупным и средним организациям


------------------------------------------------------------------