По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 17.02.2015 N 1042 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8975 "Об утверждении муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2015 г. № 1042

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8975 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 29.08.2013 № 3057 "О разработке муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8975 "Об утверждении муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 18.03.2014 № 1808, 21.08.2014 № 5812, 03.12.2014 № 8137) изменение, изложив приложение к муниципальной программе функционирования "Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 - 2020 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, действующие с 01.01.2015.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 17.02.2015 № 1042

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
2014 - 2020 ГОДЫ"

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Наименование показателя, единица измерения
Ожидаемый результат, в том числе
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы







количество оказываемых департаментом культуры, молодежной политики и спорта муниципальных услуг, ед.
9
9
9
9
9
9
9
9
доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество администрируемых программ, ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
количество администрируемых муниципальных заданий, ед.
31
31
31
31
31
31
31
31
Задача: осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой государственной политики
в отраслях (сфере):
культура и искусство
молодежная политика
физическая культура и спорт
туризм
Мероприятие 1. Содержание аппарата управления департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего, в том числе
715224848
101840355
102232167
102224186
102232035
102232035
102232035
102232035
доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
715224848
101840355
102232167
102224186
102232035
102232035
102232035
102232035
Мероприятие 2. Реализация переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
всего, в том числе
1756200

292700
292700
292700
292700
292700
292700
доля реализованных отдельных государственных полномочий от общего количества государственных полномочий, выполняемых департаментом, %.

100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1756200

292700
292700
292700
292700
292700
292700
Мероприятие 3. Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений:
3.1. Разработка программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ









количество администрируемых программ, ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
3.2. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту









количество администрируемых муниципальных заданий, ед.
31
31
31
31
31
31
31
31
3.3. Осуществление функции кураторства в отношении подведомственных учреждений в части размещения и исполнения закупок









количество подведомственных учреждений, в отношении которых осуществляется кураторство в части размещения и исполнения закупок, ед.
21
21
21
21
21
21
21
21
3.4. Осуществление координации деятельности подведомственных учреждений по соблюдению пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности









количество подведомственных учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед.
31
31
31
31
31
31
31
31
3.5. Подготовка соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели









количество подготовленных соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, ед.
60
62
62
62
62
62
62
62
3.6. Разработка и согласование публичных докладов









количество согласованных публичных докладов, ед.
31
31
31
31
31
31
31
31
3.7. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, формирование сводной финансово-экономической отчетности, составление финансово-экономической отчетности департамента









количество проверенных финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, сформированных сводных отчетов, составленных финансово-экономических отчетов департамента, ед.
663
671
671
671
671
671
671
671
3.8. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту
количество проведенных проверок деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, ед.
7
7
7
7
7
7
7
7
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
3.9. Сопровождение реализации стандартов качества предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями
количество своевременно обновленных стандартов качества муниципальных услуг, ед.
9
9
9
9
9
9
9
9
3.10. Соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики









исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 96
не менее 97
не менее 98
не менее 98
не менее 95
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
от 95 до 105
от 95 до 105
от 95 до 105
от 95 до 105
от 95 до 105
от 95 до 105
от 95 до 105
от 95 до 105
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Итого по мероприятиям задачи
всего, в том числе
716981048
101840355
102524867
102516886
102524735
102524735
102524735
102524735
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
715224848
101840355
102232167
102224186
102232035
102232035
102232035
102232035
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1756200

292700
292700
292700
292700
292700
292700
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
716981048
101840355
102524867
102516886
102524735
102524735
102524735
102524735
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
715224848
101840355
102232167
102224186
102232035
102232035
102232035
102232035
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1756200

292700
292700
292700
292700
292700
292700
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора (департамент культуры, молодежной политики и спорта)
всего, в том числе
716981048
101840355
102524867
102516886
102524735
102524735
102524735
102524735
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
715224848
101840355
102232167
102224186
102232035
102232035
102232035
102232035
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1756200

292700
292700
292700
292700
292700
292700
х
х
х
х
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------