По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 11.03.2015 N 1591 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 г. № 1591

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8974 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 29.12.2014), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 приложения к постановлению слова "в рамках окружной программы "Молодежь Югры" заменить словами "в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Управлению по информационной политике опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 11.03.2015 № 1591

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Значение показателя, в том числе
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
966
977
987
987
987
987
987
6878
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
966
977
987
987
987
987
987
6878
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу
всего, в том числе
1757738973
247846530
247377325
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603
ДКМПиС
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.
1767
1803
1803
1803
1803
1803
1803
12585
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
230000
230000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
1757508973
247616530
247377325
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603
количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест
80
80
80
80
80
80
80
80
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
370
370
400
400
400
400
400
2740
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
3000
3270
3580
3580
3580
3580
3580
24170
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
30730
30830
30930
30930
30930
30930
30930
216210











степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"
всего, в том числе
230000
230000
0
0
0
0
0
0

количество временно трудоустроенных, чел.
31
0
0
0
0
0
0
31
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
230000
230000
0
0
0
0
0
0










Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
89634913
11387811
13108796
12740754
13099388
13099388
13099388
13099388
ДГХ
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
за счет средств местного бюджета
89634913
11387811
13108796
12740754
13099388
13099388
13099388
13099388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий
всего, в том числе
248692
61942
31125
31125
31125
31125
31125
31125
ДГХ
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
20
10
10
10
10
10
10
80
за счет средств местного бюджета
248692
61942
31125
31125
31125
31125
31125
31125
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
всего, в том числе
1847622578
259296283
260517246
269228585
264645116
264645116
264645116
264645116
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
230000
230000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1847392578
259066283
260517246
269228585
264645116
264645116
264645116
264645116
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
1
-
-
-
-
2
Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
всего, в том числе
66869087
9151515
37980803
19736769
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
66869087
9151515
37980803
19736769
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"
всего, в том числе
22152281
2172890
10000000
9979391
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
22152281
2172890
10000000
9979391
0
0
0
0
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
всего, в том числе
14821493
6896750
7924743
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
14821493
6896750
7924743
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"
всего, в том числе
81875
81875
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
81875
81875
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"
всего, в том числе
20056060
0
20056060
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
20056060
0
20056060
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"
всего, в том числе
9757378
0
0
9757378
0
0
0
0
ДКМПиС
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
9757378
0
0
9757378
0
0
0
0
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
всего, в том числе:
8700000
8700000
0
0
0
0
0
0
ДАиГ

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
870000
870000
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут"
всего, в том числе
8700000
8700000
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0


0
за счет средств местного бюджета
870000
870000
0
0
0


0
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
всего, в том числе
75569087
17851515
37980803
19736769
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
67739087
10021515
37980803
19736769
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
Цель подпрограммы 3: сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)
всего, в том числе
19667158
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
ДКМПиС
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
за счет средств местного бюджета
10404688
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
Мероприятие 3.1.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа
всего, в том числе
11174940
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420

степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
за счет средств местного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
Мероприятие 3.1.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей
всего, в том числе
8492218
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
за счет средств местного бюджета
4817218
688174
688174
688174
688174
688174
688174
688174
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
всего, в том числе
19667158
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
10404688
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
1942858823
279957392
301307643
291774948
267454710
267454710
267454710
267454710
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13647470
8858210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1925536353
270574182
299984433
290451738
266131500
266131500
266131500
266131500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего, в том числе
1787163509
250656124
250186919
269023678
254324197
254324197
254324197
254324197
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5817470
1028210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1777671039
249102914
248863709
267700468
253000987
253000987
253000987
253000987
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
89883605
11449753
13139921
12771879
13130513
13130513
13130513
13130513
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
89883605
11449753
13139921
12771879
13130513
13130513
13130513
13130513
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
65811709
17851515
37980803
9979391
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
57981709
10021515
37980803
9979391
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 11.03.2015 № 1591

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ
СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)

Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Значение показателя, в том числе
Конечный результат реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута





Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"





Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг





Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики





Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
всего, в том числе
214686100



63795550
66395550
84495000
ДАиГ
количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
190877490



57415995
57415995
76045500
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет средств местного бюджета
23808610



6379555
8979555
8449500
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Заячьем острове"
всего, в том числе
127591100



63795550
63795550

ДАиГ
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
114831990



57415995
57415995

за счет средств местного бюджета
12759110



6379555
6379555

Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"
всего, в том числе
87095000




2600000
84495000
ДАиГ
количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
76045500





76045500
за счет средств местного бюджета
11049500




2600000
8449500
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
всего, в том числе
482898130



241449064
241449066

ДАиГ
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
434608317



217304158
217304159

за счет средств местного бюджета
48289813



24144906
24144907

Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут"
всего, в том числе
482898130



241449064
241449066

ДАиГ
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
434608317



217304158
217304159

за счет средств местного бюджета
48289813



24144906
24144907

Всего по мероприятиям задачи 2
всего, в том числе
697584230



305244614
307844616
84495000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
625485807



274720153
274720154
76045500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
72098423



30524461
33124462
8449500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
697584230



305244614
307844616
84495000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
625485807



274720153
274720154
76045500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
72098423



30524461
33124462
8449500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------