По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Покачи от 16.03.2015 N 355 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 30.09.2014 N 1115 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы" в городе Покачи"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2015 г. № 355

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПОКАЧИ ОТ 30.09.2014 № 1115 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ" В ГОРОДЕ ПОКАЧИ

В соответствии с Уставом города Покачи, на основании решения Думы города Покачи от 01.12.2014 № 110 "О бюджете города Покачи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", постановления администрации города Покачи от 15.08.2013 № 982 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы" (с изменениями от 28.01.2014):
1. Внести в постановление администрации города Покачи от 30.09.2014 № 1115 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы" в городе Покачи следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел "Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации программы" читать в новой редакции:

2015 - 2020 годы - 708330292,00 руб., в том числе по годам:
период (год)
средства местного бюджета
средства бюджета автономного округа
прочие источники (собственные средства собственников помещений, привлеченные средства)
Итого по годам
2015
21139842,25
4022200,00
31547842,10
56709884,35
2016
4459696,56
7047400,00
19430000,00
30937096,56
2017
4485934,00
5814000,00
24410000,00
34709934,00
2018
484396241,01
0,00
3496000,00
487892241,01
2019
44208565,06
23292000,00
200000,00
67700565,06
2020
30180571,02
0,00
200000,00
30380571,02

588870849,90
40175600,00
79283842,10
708330292,00

2) в паспорте Программы в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" строку 6 заменить на:
"6. Доля снижения потребления энергетических ресурсов на территории города Покачи - 3% к 2015 году.";
3) в Введении в часть 5 статьи 1 "Описание имеющейся проблемы, оценка существующей ситуации раздела Подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" добавить пункт 7 следующего содержания:
"7. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф № 9 ПС 35/10 кВ "Городская" включает работы по переносу КТПН 10/6 кВ № 61 с ул. Дорожной на земельный участок, расположенный в районе бывшего поста ГИБДД, что позволит выполнить перевод фидера № 2 ПС 35/10 кВ "Городская" с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ.
Ожидаемый эффект от внедрения данного мероприятия - аварийное электроснабжение города Покачи, снижение потерь электроэнергии.";
4) в Введении в раздел Подпрограмма 2 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан" добавить пункт 2 следующего содержания:
"2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) совместно с Общественными советами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Во исполнение протокола заседания Совета при Губернаторе ХМАО - Югры по развитию местного самоуправления от 29.09.2014 № 16 включено мероприятие в программу по развитию ЖКК.";
5) в Введении в раздел Подпрограмма 3 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" добавить текст следующего содержания:
"Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества.
2. Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации, возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
3. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.
4. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии не планируются в связи с отсутствием в муниципальном образовании город Покачи таковых источников энергии и отсутствием альтернатив использования вторичных ресурсов.
Данные мероприятия будут способствовать сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы, приведут к снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до нормативного уровня, приведут жилищный фонд к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.".
6) в Введении в статью 4 Перечень мероприятий программы:
а) в пункт 1 добавить подпункт г) следующего содержания:
"г) реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов электросетевого комплекса";
б) пункт 2 изложить в новой редакции:
"а) субсидия Некоммерческой организации "Югорский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах;
б) проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) совместно с Общественными советами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства";
в) пункт 3 изложить в новой редакции:
"а) проведение энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры, бюджетных учреждений города, объектов жилого многоквартирного фонда города и последующая их паспортизация;
б) внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах энергоснабжения города;
в) замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные в учреждениях коммунальной инфраструктуры, бюджетных учреждений города, объектов жилого многоквартирного фонда города;
г) применение энергоэффективных материалов при капитальном ремонте конструктивных элементов (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, ограждающих конструкций зданий, оконных и дверных блоков) в бюджетных учреждениях города;
д) поверка и при необходимости замена приборов учета тепловой энергии, расхода холодной и горячей воды, электроэнергии на объектах учреждений муниципальной собственности;
е) выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества;
ж) организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации, возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;
з) стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;
и) организация конкурсов среди предприятий жилищно-коммунальной сферы, бюджетных учреждений города по энергосбережению, реализация мероприятий по энергосбережению, участие в конкурсах, выставках по энергосбережению, премирование работников за достижения в работе по энергосбережению;
к) обучение и повышение квалификаций лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
л) мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Покачи.".
7) приложения 1, 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы" в городе Покачи изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Покачевский вестник".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Покачи В.Г. Казанцеву.

Глава города Покачи
Р.З.ХАЛИУЛЛИН





Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности
на 2015 - 2020 годы" в городе Покачи

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование целевых показателей
Базовые целевые показатели на начало реализации программы
Значение целевых показателей по годам
Значение целевых показателей на момент окончания действия программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1
Очистка сточных вод до предельно допустимой концентрации (не превышающих ПДК), при реконструкции КОС (м3/сут.)
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
2
Обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива, при строительстве нефтенасосной станции (тонн)
168
168
168
168
168
168
168
168
3
Количество замененных неподвижных опор с капитальным ремонтом магистральных сетей тепловодоснабжения, в которых проведен капитальный ремонт (шт.)
0
0
0
12
6
8
10
36
4
Протяженность кабельных линий сетей внешнего электроснабжения, в которых выполнена реконструкция сетей внешнего электроснабжения жилых домов (км)
3,21
3,21
2,7
0
0
0
0
5,91
5
Протяженность замененных сетей электроснабжения марки СИП, в которых выполнена замена на провода марки СИП (км)
0
0
8,85
9,75
3
12,3
0
33,9
Подпрограмма 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) совместно с Общественными советами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2 раза в год)
2
2
2
2
2
2
2
2
Подпрограмма 3. Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.2.
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
88%
88%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
1.3.
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
96%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.4.
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
96%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
2.1.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2
64,05
64,05
63,09
62,13
61,17
60,21
59,25
58,29
2.2.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
0,26
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,20
2.3.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.
42,28
42,28
41,65
41,02
40,39
39,76
39,13
38,50
2.4.
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.
16,45
16,45
16,20
15,95
15,70
15,45
15,20
14,95
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
0,22
0,22
0,19
0,16
0,13
0,10
0,07
0,04
3.2.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел.
23,95
23,95
23,59
23,23
22,87
22,51
22,15
21,79
3.3.
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел.
15,52
15,52
15,29
15,06
14,83
14,60
14,37
14,14
3.4.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2
52,51
52,51
51,73
50,95
50,17
49,39
48,61
47,83

3.7.
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./м2
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
4.1.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал
158,73
158,73
158,73
158,73
158,73
158,73
158,73
158,73
4.2.
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
4.3.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
4.4.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %
3,43
3,43
3,43
3,43
3,43
3,43
3,43
3,43
4.5.
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4.6.
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
1,41
1,39
1,12
0,91
0,74
0,74
0,74
0,74
4.7.
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м3
3,56
3,56
3,52
3,48
3,44
3,39
3,35
3,31
Подпрограмма 4. Содержание объектов внешнего благоустройства города
1
Удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан)
5
5
5
5
5
5
5
5

Примечание: В соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Покачи рассчитывались целевые показатели, ввиду отсутствия газоснабжения, муниципального транспорта, энергосервисных договоров целевые показатели по данным направлениям не рассчитывались.





Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности
на 2015 - 2020 годы" в городе Покачи

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ" В ГОРОДЕ ПОКАЧИ

№ п/п
Наименование мероприятий
ответственный исполнитель/соисполнитель
Источники финансирования
Финансовое обеспечение (руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1
2
3
5
9
10
11
12
11
12
Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса
УЖКХ, УКС
Бюджет ХМАО
1021400,00
0,00
0,00
0,00
5400000,00
0,00
Бюджет МО
253759,90
0,00
0,00
419271370,00
4200000,00
0,00
Прочие источники
100000,00
1900000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Покачи КОС-7000, в том числе:

Бюджет ХМАО
1021400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
53759,90
0,00
0,00
270771370,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
- проектирование КОС

Бюджет ХМАО
1021400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
53759,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
- реконструкция КОС-7000

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
270771370,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Строительство "Мазутнонасосная станция городской котельной города Покачи", в том числе:

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
200000,00
0,00
0,00
148000000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
- обследование

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
- корректировка проекта

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3
- строительство "Мазутнонасосная станция городской котельной города Покачи"

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
148000000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Строительство наружных сетей теплоснабжения на участке ЦТП № 5 - МОУ СОШ № 4, с разработкой ПСД

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
5400000,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
500000,00
600000,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Строительство тепловой камеры ТП1 по ул. Таежная

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
3600000,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Реконструкция ГРП 1, 2 очереди городской котельной

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
100000,00
1900000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду
УЖКХ, УКС
Бюджет ХМАО
3000800,00
6074300,00
5814000,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
1246357,90
319700,00
306000,00
15091300,00
3494994,04
0,00
Прочие источники
47842,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети Ду 250 мм на участке ТК2-ЦТП1 с заменой неподвижных опор

Бюджет ХМАО
377300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
19857,90
0,00
0,00
3300000,00
0,00
0,00
Прочие источники
47842,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей с заменой неподвижных опор

Бюджет ХМАО
0,00
5836800,00
5814000,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
307200,00
306000,00
5500000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Капитальный ремонт крыши аэротенка № 1 на канализационных очистных сооружениях КОС-7000

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
6041300,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Капитальный ремонт стенок аэротенка № 1 на канализационных очистных сооружениях КОС-7000

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
3494994,04
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Капитальный ремонт аэрационной системы на канализационных очистных сооружениях КОС 7000 (замена турбокомпрессора)

Бюджет ХМАО
2623500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
26500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6
Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТК22П - ул. Таежная, 3

Бюджет ХМАО
0,00
237500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
12500,00
0,00
250000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.7
Капитальный ремонт канализационного коллектора 3 микрорайона (Канализационный коллектор 3 мр)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
1200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
УЖКХ, УКС
Бюджет ХМАО
0,00
712500,00
0,00
0,00
17892000,00
0,00
Бюджет МО
0,00
37500,00
0,00
750000,00
908000,00
0,00
Прочие источники
1500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Капитальный ремонт канализационных сетей на участке ДК "Октябрь" - Мира, 8 (Канализационная сеть Мира - К325,486)

Бюджет ХМАО
0,00
712500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
37500,00
0,00
750000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Капитальный ремонт водоводов от водозаборных скважин до водоочистных сооружений ВОС-8000

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
Капитальный ремонт кровли производственных зданий водоочистных сооружений ВОС-8000

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4
Капитальный ремонт канализационных сетей на участке Мира 16 (Канализационная сеть К480-КНС8)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
10692000,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
108000,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Капитальный ремонт канализационных сетей на участке КНС 2 - КОС 7000 (Коллекционный коллектор по ул. Мира)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
7200000,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
800000,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6
Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения IV микрорайона"

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Модернизация, реконструкция, строительство объектов коммунального комплекса и разработка схем
УЖКХ, УКС
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
8300000,00
300000,00
300000,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Модернизация и реконструкция системы водоотведения (приобретение и монтаж энергоэффективной воздуходувки)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
8000000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Актуализация схемы теплоснабжения

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
300000,00
300000,00
300000,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Актуализация схем водоснабжения и водоотведения

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов электросетевого комплекса
УЖКХ, УКС
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
5953410,19
0,00
0,00
8228000,00
5425000,00
0,00
Прочие источники
29900000,00
17530000,00
23210000,00
3296000,00
0,00
0,00
5.1
Проектирование, реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная"

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
500000,00
3000000,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Замена КЛ-0,4 кВ в мкрн. № 1, 2, 3 г. Покачи

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
1950000,00
1000000,00
2000000,00
0,00
0,00
0,00
5.3
Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ № 3.2

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
3900000,00
4000000,00
4100000,00
0,00
0,00
0,00
5.4
Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в жилых микрорайонах (6 шт.)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
4050000,00
1000000,00
5000000,00
0,00
0,00
0,00
5.5
АСУ-ТП (8 шт.)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
11030000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6
Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г. Покачи <*>

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
9110000,00
0,00
0,00
0,00
5.7
Реконструкция сетей внешнего электроснабжения КЛ-0,4 кВ объектов КОС

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
5698000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.8
Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Городская"

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
5485000,00
0,00
0,00
1183000,00
2081000,00
0,00
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.8.1
Ф2 (замена голых проводов на изолированные провода марки СИП 2-х. С установкой двух реклоузеров)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
3730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.8.2
Ф3 (реконструкция. Замена голых проводов на изолированные провода марки СИП в черте города)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
1755000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.8.3
Ф23 (замена голых проводов на провода марки СИП)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
1183000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.8.4
Ф26 (реконструкция. Замена голых проводов на изолированные провода марки СИП в черте города)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
2081000,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.9
ВЛ-10 кВ Ф.9 ПС 35/6 кВ "КНС-10" (аварийное электроснабжение города Покачи. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф № 2 ПС 35/10 кВ "Городская", перенос КТПН 10/6 кВ № 61 в район бывшего поста ГИБДД)

Бюджет ХМАО

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
468410,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.10
Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ "Северная"

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
1347000,00
3344000,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.10.1
Ф4 (замена голых проводов на провода марки СИП)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
1550000,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.10.2
Ф6 (замена голых проводов на провода марки СИП)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
1794000,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.10.3
Ф16 (замена голых проводов на провода марки СИП)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
1347000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.11
Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф № 5 ПС 110/35/6 кВ "Покачевская" (установка приемных порталов, монтаж ВВ-35 кВ в разрыв цепи)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
3296000,00
0,00
0,00
5.12
Перенос ЛЭП (ВЛ-10 кВ) - реконструкция объекта "Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ "Городская" в г. Покачи (в т.ч. ПИР)

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
20000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
5000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ИТОГО по подпрограмме 1

Бюджет ХМАО
4022200,00
6786800,00
5814000,00
0,00
23292000,00
0,00
Бюджет МО
12453527,99
357200,00
306000,00
451640670,00
14327994,04
300000,00
Прочие источники
31547842,10
19430000,00
23210000,00
3296000,00
0,00
0,00
Цель 2: Создание безопасных и благоприятных условий проживание граждан
Подпрограмма 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
Задача 1: Приведение в нормативное состояние инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов, направленных на обеспечение надежности и отвечающих требованиям действующего законодательства
1
Субсидия Некоммерческой организации "Югорский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
516589,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) совместно с Общественными советами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Благоустройство внутридворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам (ул. Молодежная, д. 9; ул. Молодежная, д. 15)

Бюджет ХМАО
0,00
260600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
28955,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ИТОГО по подпрограмме 2

Бюджет ХМАО
0,00
260600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
516589,81
28955,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 3: Повышение эффективности и использования топливно-энергетических ресурсов


Подпрограмма 3. Повышение энергоэффективности в отраслях экономики


Задача 1: Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов


1
Проведение энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры и последующая их паспортизация
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
1200000,00
0,00
0,00
0,00
2
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах энергоснабжения города
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
475000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации, возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2: Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального образования
1
Проведение энергетических обследований объектов бюджетных учреждений города
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
400000,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
18474806,87
18474806,88
18474806,88
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Применение энергоэффективных материалов при капитальном ремонте конструктивных элементов (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, ограждающих конструкций зданий, оконных и дверных блоков) в бюджетных учреждениях города
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
2500000,00
2500000,00
2500000,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Поверка и при необходимости замена приборов учета тепловой энергии, расхода холодной и горячей воды, электроэнергии на объектах учреждений муниципальной собственности
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3: Повышение энергетической эффективности в жилищной сфере муниципального образования
1
Проведение энергетических обследований объектов жилого многоквартирного фонда города
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Модернизация освещения в подъездах многоквартирных домов
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
200000,00
200000,00
200000,00
Задача 4: Нормативно-правовое и организационное обеспечение программы
1
Организация конкурсов среди предприятий жилищно-коммунальной сферы, бюджетных учреждений города по энергосбережению, реализация мероприятий по энергосбережению, участие в конкурсах, выставках по энергосбережению, премирование работников за достижения в работе по энергосбережению
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Обучение и повышение квалификаций лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Покачи
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ИТОГО по подпрограмме 3

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,00
0,00
0,00
23849806,87
20974806,88
20974806,88
Прочие источники
0,00
0,00
1200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
Цель 4. Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Покачи
Подпрограмма 4. Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи
Задача 1 "Установление единого порядка содержания внешнего благоустройства на территории города Покачи
1
Потребление электроэнергии на уличное и дворовое освещение города
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
4335879,50
2043541,00
2149934,00
4877864,44
4877864,44
4877864,44
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Обслуживание сетей уличного и дворового освещения города
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
3802344,95
2000000,00
2000000,00
3992462,20
3992462,20
3992462,20
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп
УЖКХ
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
31500,00
30000,00
30000,00
35437,50
35437,50
35437,50
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ИТОГО по подпрограмме 4

Бюджет ХМАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
8169724,45
4073541,00
4179934,00
8905764,14
8905764,14
8905764,14
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ИТОГО по программе:

Бюджет ХМАО
4022200,00
7047400,00
5814000,00
0,00
23292000,00
0,00
Бюджет МО
21139842,25
4459696,56
4485934,00
484396241,01
44208565,06
30180571,02
Прочие источники
31547842,10
19430000,00
24410000,00
3496000,00
200000,00
200000,00

ВСЕГО по программе:


56709884,35
30937096,56
34709934,00
487892241,01
67700565,06
30380571,02


------------------------------------------------------------------