По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 13.11.2015 N 7929 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8992 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2015 г. № 7929

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8992 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3060 "О разработке муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 30.06.2014 № 4372, 12.12.2014 № 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905) изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города
О.М.ЛАПИН





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 13.11.2015 № 7929

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Значения показателя, в том числе
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %
100
100
100
100
100
100
100
100
охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %
100
100
100
100
100
100
100
100
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведения
всего, в том числе
2716313,0
360113
392700,0
392700,0
392700,0
392700,0
392700,0
392700,0
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОЧС)
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I - II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %
0
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
2716313,0
360113
392700,0
392700,0
392700,0
392700,0
392700,0
392700,0
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I - II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %
200
х
х
х
х
х
х
100
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %
50
100
100
100
100
100
100
100











доля специалистов, спасателей, прошедших обучение, повышение квалификации и переаттестацию, от общего числа специалистов, спасателей, подлежащих обучению, повышению квалификации и переаттестации, %
73
100
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения
всего, в том числе
13586782,0
5206282
3448000,0
986500,0
986500,0
986500,0
986500,0
986500,0
доля обновленного аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), %
97
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
13586782,0
5206282
3448000,0
986500,0
986500,0
986500,0
986500,0
986500,0
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу
всего, в том числе
542586703,1
76073674
77664529,0
77769700,0
77769700,0
77769700,0
77769700,0
77769700,0

общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз
в том числе:
3037
2827
2827
2827
2827
2827
2827
2827
за счет средств местного бюджета
542586703,0
76073674
77664529,0
77769700,0
77769700,0
77769700,0
77769700,0
77769700,0
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз
1822
1821
1821
1821
1821
1821
1821
1821
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз
1215
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел.
3522
3427
3427
3427
3427
3427
3427
24084











количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел.
1433
1200
1200
1200
1200
1200
1200
8633
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин.
45
45
45
45
45
45
45
45
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин.
35
35
35
35
35
35
35
35
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
уровень укомплектованности кадрами, %
89
89
92
93
96
98
100
100











степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
86
93
93
93
93
93
93
93
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
98
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
63
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения
всего, в том числе
19003675,0
2711340
2552430,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
департамент городского хозяйства
объем обеспечения условий оказания муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
19003675,0
2711340
2552430,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
Итого по задаче 1.1.
всего, в том числе
577893473,0
84351409
84057659,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
577893473,0
84351409
84057659,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах
всего, в том числе
319200,0
110500
208700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УГОЧС
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед.
1
2
-
-
-
-
-
3
за счет средств местного бюджета
31800,0
11000
20800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
287400,0
99500
187900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1.2.
всего, в том числе
319200,0
110500
208700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
31800,0
11000
20800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
287400,0
99500
187900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"
всего, в том числе
578212673,0
84461909
84266359,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
УГОЧС
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
577925273,0
84362409
84078459,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
81896881,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
287400,0
99500
187900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций., %
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"
всего, в том числе
637521,28
37522
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
УГОЧС
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел.
7
5
5
5
5
5
5
37
за счет средств местного бюджета
637521,28
37522
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
Мероприятие 2.1.2. Техническое обслуживание имеющегося оборудования
всего, в том числе
15240220,0
1509220
2288500,0
2288500,0
2288500,0
2288500,0
2288500,0
2288500,0
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
15240220,0
1509220
2288500,0
2288500,0
2288500,0
2288500,0
2288500,0
2288500,0
Мероприятие 2.1.3. Сопровождение программного продукта
всего, в том числе
5415734,92
727100,00
690135,0
799700,0
799700,0
799700,0
799700,0
799700,0
сопровождение программного продукта, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
за счет средств местного бюджета
5415734,92
727100,00
690135,0
799700,0
799700,0
799700,0
799700,0
799700,0
Мероприятие 2.1.4. Модернизация и развитие городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях
всего, в том числе
5657828,0
5657828
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, %
90
-
-
-
-
-
-
90
за счет средств местного бюджета
5657828,0
5657828
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %
70
70
77
84
91
97
100
100
Итого по задаче 2.1.
всего, в том числе
26951305,0
7931670
3078635,0
3188200,0
3188200,0
3188200,0
3188200,0
3188200,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
26951305,0
7931670
3078635,0
3188200,0
3188200,0
3188200,0
3188200,0
3188200,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Сургута", оказывающего муниципальную услугу
всего, в том числе
348346150,0
47840850
50458500,0
50361600,0
49921300,0
49921300,0
49921300,0
49921300,0
УГОЧС
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.
348701
350000
350000
350000
350000
350000
350000
350000
за счет средств местного бюджета
348346150,0
47840850
50458500,0
50361600,0
49921300,0
49921300,0
49921300,0
49921300,0
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
93,5
90
90
90
90
90
90
90
степень соблюдения установленного графика работы, %
100
100
100
100
100
100
100
100
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
101
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
100
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Итого по задаче 2.2.
всего, в том числе
348346150,0
47840850
50458500,0
50361600,0
49921300,0
49921300,0
49921300,0
49921300,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
348346150,0
47840850
50458500,0
50361600,0
49921300,0
49921300,0
49921300,0
49921300,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
всего, в том числе
375297455,0
55772520
53537135,0
53549800,0
53109500,0
53109500,0
53109500,0
53109500,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
375297455,0
55772520
53537135,0
53549800,0
53109500,0
53109500,0
53109500,0
53109500,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-

координация деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Мероприятие 3.1.2. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
всего, в том числе
1304441,0
112241
198700,0
198700,0
198700,0
198700,0
198700,0
198700,0
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
за счет средств местного бюджета
1304441,0
112241
198700,0
198700,0
198700,0
198700,0
198700,0
198700,0
Мероприятие 3.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой
всего, в том числе
12728313,0
3853227
1479181,0
1479181,0
1479181,0
1479181,0
1479181,0
1479181,0

доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
12728313,0
3853227
1479181,0
1479181,0
1479181,0
1479181,0
1479181,0
1479181,0
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост и санитарную дружину города
всего, в том числе
58800,0
0
19600,0
0,0
19600,0
0,0
19600,0
0,0
количество проведенных городских соревнований, ед.
-
1
-
1
-
1
-
3
за счет средств местного бюджета
58800,0
0
19600,0
0,0
19600,0
0,0
19600,0
0,0
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города
-
-
-
-
-
-
-
-
-

количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед.
1
1
1
1
1
1
1
7
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута
всего, в том числе
185300,0
46200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
количество приобретенных стендов для оснащения сборных эвакуационных пунктов города Сургута, ед.
20
-
-
-
-
-
-
20
за счет средств местного бюджета
185300,0
46200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед.
2
2
2
2
2
2
2
14
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед.
2
2
2
2
2
2
2
14
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута (далее - КЧС и ОПБ города Сургута)
всего в том числе
1021682,0
97682
154000,0
154000,0
154000,0
154000,0
154000,0
154000,0

количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, ед.
24
4
4
4
4
4
4
48
за счет средств местного бюджета
1021682,0
97682
154000,0
154000,0
154000,0
154000,0
154000,0
154000,0
Мероприятие 3.1.9. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута, ед.
15
4
4
4
4
4
4
39
Мероприятие 3.1.10. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период
всего, в том числе
3566359,0
3566359
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

доля проведенных рейдов от запланированных, % количество потушенных пожаров и загораний
100
-
-
-
-
-
-
100
за счет средств местного бюджета
3566359,0
3566359
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, %
100
-
-
-
-
-
-
100
Мероприятие 3.1.11. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность
всего, в том числе
1454975,0
164675
215050,0
215050,0
215050,0
215050,0
215050,0
215050,0
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед.
25
25
25
25
25
25
25
25
за счет средств местного бюджета
1454975,0
164675
215050,0
215050,0
215050,0
215050,0
215050,0
215050,0
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед.
16
16
16
16
16
16
16
16
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед.
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
140000











количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед.
1
1
1
1
1
1
1
7
количество проведенных совместных рейдов в местах, опасных для купания (в летний период), ед.
16
16
16
16
16
16
16
112
Мероприятие 3.1.12. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед.
4
4
4
4
4
4
4
28
Мероприятие 3.1.13. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности
всего, в том числе
1798878,0
165978
272150,0
272150,0
272150,0
272150,0
272150,0
272150,0

количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, ед.
16
16
16
16
16
16
16
112
за счет средств местного бюджета
1798878,0
165978
272150,0
272150,0
272150,0
272150,0
272150,0
272150,0
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз.
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
420000
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед.
1
1
1
1
1
1
1
7
количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
Итого по задаче 3.1.
всего, в том числе
21979647,4
8006361
2338681,0
2319081,0
2338681,0
2319081,0
2338681,0
2319081,0
УГОЧС
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
21979647,4
8006361
2338681,0
2319081,0
2338681,0
2319081,0
2338681,0
2319081,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города
всего, в том числе
214714203,0
29403663
31521390,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
УГОЧС
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
214714203,0
29403663
31521390,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
Итого по задаче 3.2.
всего, в том числе
214714203,0
29403663
31521390,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
214714203,0
29403663
31521390,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
30757830,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
всего, в том числе
236693850,0
37410024
33860071,0
33076911,0
33096511,0
33076911,0
33096511,0
33076911,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
236693850,0
37410024
33860071,0
33076911,0
33096511,0
33076911,0
33096511,0
33076911,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
1190203978,0
177644453
171663565,0
168523592,0
168102892,0
168083292,0
168102892,0
168083292,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1189916578,0
177544953
171475665,0
168523592,0
168102892,0
168083292,0
168102892,0
168083292,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
287400,0
99500
187900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
всего, в том числе
1171200303,67
174933113
169111135,0
165775611,0
165354911,0
165335311,0
165354911,0
165335311,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1170912903,67
174833613
168923235,0
165775611,0
165354911,0
165335311,0
165354911,0
165335311,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
287400,0
99500
187900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства
всего, в том числе
19003675,43
2711340
2552430,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
19003675,43
2711340
2552430,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
2747981,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------