По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 16.09.2015 N 6454 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2015 г. № 6454

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8974 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 29.06.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 02.07.2015 № 4570) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 16.09.2015 № 6454

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 20.12.2012 № 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы".
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 № 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
В городе Сургуте проживает 332,3 тысячи человек. Из них молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 82,9 тысячи человек, в возрасте 7 - 30 лет - 110,5 тысячи человек, что составляет 24,9% и 33,2% от общей численности населения города соответственно.
В связи с этим вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Программа "Молодежная политика Сургута" предусматривает комплекс мероприятий по работе с молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации определяет государственную молодежную политику следующим образом: "Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности".
Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреждений органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, образования и социальной поддержки.
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, которым утверждены "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
Важнейшими функциями государственной молодежной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:
- создание нормативно-правовой базы, способствующей решению проблем молодежи;
- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;
- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;
- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализуемых молодежных проектов;
- создание системы поддержки молодежных инициатив, деятельности и развития молодежных и детских организаций и объединений;
- организация и развитие в городе Сургуте специальной молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.
На сегодняшний день на территории города действует три учреждения по работе с молодежью:
- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время" - решает вопросы трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;
- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" - реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" - реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.
Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации, определенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации", от 17.11.2008 № 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".
На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ и муниципальной программы в части организации мероприятий по работе с молодежью показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне:
1. Сохраняется количество молодых людей, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места, за счет тесного взаимодействия с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр занятости населения", которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а также трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
2. Сохраняется количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства подростков и молодежи.
3. Сохраняется количество молодых людей, принявших участие в городских молодежных мероприятиях.
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Несмотря на позитивную динамику по организации мероприятий для молодежи, существуют проблемы, связанные с инфраструктурой сферы, на решение которых направлена подпрограмма:
1. За последние три года количество молодых людей, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и отдохнувших по программам отдыха в лагерях дневного пребывания на базе клубов по месту жительства, уменьшилось на 23% и 30% соответственно, а также уменьшено количество проведенных мероприятий на 13,6%. Это связано с тем, что ряд объектов, которые ранее использовались как молодежно-подростковые клубы, на основании несоответствия требованиям СанПиН и пожарной безопасности не используются для непосредственной работы с детьми и молодежью (МПК "Вдохновение" закрыт в связи с аварийным состоянием здания, три помещения перепрофилированы и используются как вспомогательные: кабинет охраны труда, мастерская по пошиву костюмов и так далее).
2. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодежью.
3. Отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодежи, активно развивается. Однако отсутствие специализированных объектов не позволяет создать возможность для регулярного занятия экстремальными и техническими видами спорта, а также для проведения соревнований и чемпионатов.
В 2014 году в целях улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики были выполнены:
- работы по сносу объекта "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1";
- проектные работы на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут";
- проектные работы на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18";
- начаты работы по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29".
В 2015 году планируется завершение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29", начало выполнения работ по проектированию и строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове".
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
В реализации данной подпрограммы принимает участие муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант". На базе учреждения ежегодно организуется работа лагерей дневного пребывания.
Расходы по реализации подпрограммы софинансируются из окружного бюджета в части компенсации стоимости питания.

Динамика
изменения значений показателей результатов
реализации муниципальной программы

Таблица 1

Наименование показателя результата реализации программы
Ед. изм.
Значение показателя
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год (факт)
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики
ед.
1090
1098
1005
1015
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт
ед.
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей
чел.
600
600
420
420

2. Цели и задачи муниципальной программы

Наименование задачи
Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики
решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развитие и сохранение различных направлений работы с молодежью предоставляет возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, а также возможности выбора для молодых людей направлений собственного развития и определения области личных интересов
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
реализация задачи в течение срока реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги

3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации
муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.
Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией настоящей муниципальной программы.
Администратор программы - департамент культуры, молодежной политики и спорта.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
При текущем управлении администратором муниципальной программы решаются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несение ответственности совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.
Администратор представляет в департамент по экономической политике годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (с последующими изменениями).
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в департамент по экономической политике об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы приказами назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы с учетом замены на период их отсутствия.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между департаментом культуры, молодежной политики и спорта и муниципальным учреждением на предоставление субсидии.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление и фактически достигнутых, и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2020 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Значение показателя, в том числе
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
1015
977
987
987
987
987
987
6927
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
1015
977
987
987
987
987
987
6927
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу
всего, в том числе
1774674389
247735542
264423729
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603
ДКМПиС
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1191830
343730
848100
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
1773482559
247391812
263575629
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
всего, в том числе
1774394289
247505542
264373629
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603

количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.
1820
1803
1803
1803
1803
1803
1803
12638
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
911730
113730
798000
0
0
0
0
0
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
370
370
400
400
400
400
400
2740
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
3000
3270
3580
3580
3580
3580
3580
24170
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
34484
30830
30930
30930
30930
30930
30930
219964

за счет средств местного бюджета
1773482559
247391812
263575629
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603

степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"
всего, в том числе
230000
230000
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество временно трудоустроенных, чел.
31
0
0
0
0
0
0
31
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
230000
230000
0
0
0
0
0
0









Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
всего, в том числе
50100
0
50100
0
0
0
0
0

количество временно трудоустроенных, чел.
0
3
0
0
0
0
0
3
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
50100
0
50100
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
89103169
10856067
13108796
12740754
13099388
13099388
13099388
13099388
ДГХ
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
за счет средств местного бюджета
89103169
10856067
13108796
12740754
13099388
13099388
13099388
13099388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий
всего, в том числе
202081
15486
30970
31125
31125
31125
31125
31125
ДГХ
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
5
10
10
10
10
10
10
65
за счет средств местного бюджета
202081
15486
30970
31125
31125
31125
31125
31125
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
всего, в том числе
1863979639
258607095
277563495
269228585
264645116
264645116
264645116
264645116
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1191830
343730
848100
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1862787809
258263365
276715395
269228585
264645116
264645116
264645116
264645116
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
всего, в том числе
46889690
9151509
29946591
15356638
0
0
0
0
-
количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
1
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
-
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
46889690
9151509
29946591
15356638
0
0
0
0
-
количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"
всего, в том числе
2172889
2172889
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
2172889
2172889
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
всего, в том числе
14821493
6896750
7924743
0
0
0
0
0
ДАиГа
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
14821493
6896750
7924743
0
0
0
0
0
степень готовности объекта, %
40
100
-
-
-
-
-
100
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"
всего, в том числе
81870
81870
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
81870
81870
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове"
всего, в том числе
20056060
0
20056060
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
20056060
0
20056060
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.5. Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"
всего, в том числе
9757378
0
0
9757378
0
0
0
0
ДКМПиС
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
9757378
0
0
9757378
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"
всего, в том числе
7565048
0
1965788
5599260
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
7565048
0
1965788
5599260
0
0
0
0
степень готовности проекта, %
-
26
100
-
-
-
-
100
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
всего, в том числе
8700000
8700000
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
870000
870000
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"
всего, в том числе
8700000
8700000
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
870000
870000
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
всего, в том числе
55589690
17851509
29946591
15356638
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
47759690
10021509
29946591
15356638
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
Цель подпрограммы 3: сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)
всего, в том числе
19667158
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
ДКМПиС
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
за счет средств местного бюджета
10404688
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
Мероприятие 3.1.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа
всего, в том числе
11174940
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420

степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
за счет средств местного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
Мероприятие 3.1.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей
Всего, в том числе
8492218
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
за счет средств местного бюджета
4817218
688174
688174
688174
688174
688174
688174
688174
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
всего, в том числе
19667158
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
10404688
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
1946801535
279268198
310319680
287394817
267454710
267454710
267454710
267454710
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14609300
8971940
1646310
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1920952187
269771258
308148370
286071607
266131500
266131500
266131500
266131500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего, в том числе
1804098925
250545136
267233323
269023678
254324197
254324197
254324197
254324197
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6779300
1141940
1646310
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1793644625
248878196
265062013
267700468
253000987
253000987
253000987
253000987
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
89305250
10871553
13139766
12771879
13130513
13130513
13130513
13130513
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
89305250
10871553
13139766
12771879
13130513
13130513
13130513
13130513
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
47798100
17851509
29946591
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
39968100
10021509
29946591
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х





Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2020 годы"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)

Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Значение показателя, в том числе
Конечный результат реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
всего, в том числе
214686100
-
-
-
63795549
66395551
84495000
ДАиГ
количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
197257045
-
-
-
60605772
60605773
76045500
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет средств местного бюджета
17429055
-
-
-
3189777
5789778
8449500
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Заячьем острове"
всего, в том числе
127591100
-
-
-
63795549
63795551
-
ДАиГ
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
121211545
-
-
-
60605772
60605773
-
за счет средств местного бюджета
6379555
-
-
-
3189777
3189778
-
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"
всего, в том числе
87095000
-
-
-
-
2600000
84495000
ДАиГ
количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
76045500
-
-
-
-
-
76045500
за счет средств местного бюджета
11049500
-
-
-
-
2600000
8449500
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
всего, в том числе
482898130
-
-
-
241449064
241449066
-
ДАиГ
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
434608317
-
-
-
217304158
217304159
-
за счет средств местного бюджета
48289813
-
-
-
24144906
24144907
-
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"
всего, в том числе
482898130
-
-
-
241449064
241449066
-
ДАиГ
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
434608317
-
-
-
217304158
217304159
-
за счет средств местного бюджета
48289813
-
-
-
24144906
24144907
-
Всего по мероприятиям задачи 2
всего, в том числе
697584230
-
-
-
305244613
307844617
84495000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
631865362
-
-
-
277909930
277909932
76045500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
65718868
-
-
-
27334683
29934685
8449500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
697584230
-
-
-
305244613
307844617
84495000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
631865362
-
-
-
277909930
277909932
76045500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
65718868
-
-
-
27334683
29934685
8449500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------